你好,學員,是的,要做賬的
老師,個體戶開專票40萬,稅務局交了增值稅,在季報時,是不還得交附加稅了?
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務局代開的,代開的時候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
去年公司有沒有開票的收入就沒有做賬,本來在三季度是有利潤繳了所得稅,然后年終下來因為有沒有開票的收入就虧了,現(xiàn)在做年終匯算就要退稅,然后就被稅務部門監(jiān)管到了,打電話讓把收入加上去,然后就是在報表上增加了收入,沒有虧了,但是現(xiàn)在呢那個沒有開票的收入現(xiàn)在馬上要開票給對方結賬,那么那個報表上又已經(jīng)增加了收入,這兒又開票出來就重復了,賬上要怎么做才好呢
老師:個體戶原來是不做賬的,現(xiàn)在要增加專票,那是不是增加了專票就要做賬了?不然稅款怎么交呢
個體戶2023年不需要做賬,2024年開始做的賬, 24年補交了23年的增值稅和附加稅,(但是扣款賬戶是個人賬戶,不是個體戶賬戶)24年賬本里要做這一筆計提嗎?
老師,您好,我們是做培訓的,一般納稅人,增值稅按簡易計稅,我現(xiàn)在申報增值稅,我的報表只需要在3%征收率的服務那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
我是商貿企業(yè),用現(xiàn)金支付運費,對方開票,借:銷售費用 進項稅 我是商貿企業(yè),用現(xiàn)金支付運費,對方未開票,借:其他應收款 這2個不同借方,沒明白
戶抖音提現(xiàn)到公司賬戶怎么做賬
老師,按摩椅的發(fā)票可以抵扣入賬嗎
老師,投資款可以一點一點的轉嘛
老師,想問一下實際的業(yè)務 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開具發(fā)票,結果c公司給a企業(yè)回的款項,怎么做賬務處理。
老師,如果酒店行業(yè)實際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財務,但介紹人讓財務繼續(xù)做下去而且一年代理費已付,那請問財務還要不要跟店員確認上月個稅申報工資表,因為店員也歸實際控制人管?
老師,我想問一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開免稅普票的,后面因為有客戶需求就開票專票3%,請問后續(xù)還能繼續(xù)開免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領導都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來,也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個體戶不做賬那種簡易戶銷售商品。也沒簽合同。銷售額三萬對方也沒要求發(fā)票這些。我這邊做無票收入還會產(chǎn)生印花稅嗎
不開專票就不用做賬對吧
不是普票也要做賬的
普票我們現(xiàn)在不做賬的,就是專票要交稅,原來是稅局代開就交稅了的,現(xiàn)在不能代開,只能自己開,自己開就只能申報交稅,這樣就要申報做賬,是不是這個理
是的,你說的很對的學員,
哦,我現(xiàn)在叫他們不要開專票了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,學員