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對方公司開具的運輸費發(fā)票,我司入銷售費用?,F(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)抵扣,錢未付是不是 借:銷售費用 應(yīng)交稅費—進項 貸:應(yīng)付賬款 我司付款時 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運費 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
我司是商貿(mào)企業(yè),有一份合同價稅總額20000元其中包含運費500元(合同中明確規(guī)定是運費),現(xiàn)在已發(fā)貨,對方要開具發(fā)票,要求發(fā)票金額就是合同金額。這個如何開票,商貿(mào)企業(yè)有沒有資格開運輸發(fā)票,如果可以有,那么運費是單獨開還是和其他商品開在一張發(fā)票是上。
取得的增值稅專用發(fā)票是個人付款的 然后我們又用現(xiàn)金支付給個人的 借管理費用-運輸倉儲費 應(yīng)交稅費-增值稅=待認證進項稅 貸其他預(yù)付款-個人 借其他應(yīng)付款-個人 貸庫存現(xiàn)金 這樣對嗎
老師,你好。 外貿(mào)企業(yè),客戶支付C&F金額,40000 其中海運費3000 怎么做分錄呢? 應(yīng)收賬款 40000 主營業(yè)務(wù)收入 37000 其他應(yīng)付款 海運費 3000 這樣嗎? 要是我把海運費做成銷售費用呢? 借 應(yīng)收賬款 40000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 37000 貸 銷售費用 海運費 3000 付海運費時 借 銀行存款 貸 銷售費用 海運費 這樣好像不對了 只能做成其他應(yīng)付款,不能做到成本里嗎?
你好,往來款可以用現(xiàn)金還嗎
老師,公司老板、領(lǐng)導(dǎo)擔保還款給員工有模板嗎?請發(fā)我一下。員工借款給公司,公司給員工寫借條和擔保
老師,滴滴打車普票可以抵扣嗎?需要提供些什么證明呀
老師 你好 全日制在校生 實習(xí)工資在個稅系統(tǒng)中怎么操作呢
25年考了證,現(xiàn)在想先看錄播課,先從哪看起?
老師,我司現(xiàn)做電商行業(yè),子公司跟母公司采購了9萬,在淘寶上開了母公司為主體的店,子公司負責經(jīng)營,假設(shè)8月賬單貨款10萬(其中客戶已開票3萬,未開票7萬),平臺賬扣服務(wù)費2萬,實際應(yīng)收8萬。 解釋:1.因是母公司主體,所以已開票3萬由母公司確認收入 2.從10萬貨款里賬扣給平臺的2萬因主體是母公司所以費用由母公司確認,但由子公司確認收入。 3.客戶未開票的7萬由子公司確認收入 4.子公司只結(jié)轉(zhuǎn)未開票那部分的成本 問題: 1.銷售的10萬子公司分錄應(yīng)該怎么寫呢? 2.賬扣的2萬子公司分錄應(yīng)該怎么寫呢? 3.客戶已開票3萬和未開票7萬分錄應(yīng)該怎么寫呢? 4.子公司分錄應(yīng)該怎么寫應(yīng)付賬款才能跟母公司的應(yīng)收賬款期末余額一致呢?
老師,我登錄公司電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面沒有顯示發(fā)票業(yè)務(wù)怎么辦?我需要開發(fā)票
老師,9月申報8月所得即7月工資,員工社保是9月開始交的,申報工資對應(yīng)扣除的社保是幾月的?
專用發(fā)票是什么意思
不抵扣勾選到底在干什么
您好,商貿(mào)企業(yè)支付運費時,對方開票了就可以直接把運費算到銷售費用里,同時還能把進項稅單獨列出來抵扣稅款,所以借方記銷售費用和進項稅;如果對方?jīng)]開票,就不能確定這筆費用合不合規(guī),只能先記在其他應(yīng)收款上,相當于暫時借給對方的錢,等拿到發(fā)票后再轉(zhuǎn)到銷售費用里去,這樣才能保證賬目清晰又符合稅法要求