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老師好,第二季度企業(yè)所得稅計提時由于可以彌補(bǔ)去年虧損,所以只計提了一點,而年初余額還有遞延所得稅資產(chǎn),彌補(bǔ)去年虧損需要動遞延所得稅資產(chǎn)這個科目嗎?

2022-07-26 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-26 22:54

你好,彌補(bǔ)用了多少虧損,要沖回去對應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)的

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快賬用戶5174 追問 2022-07-26 22:56

是借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費用嗎

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快賬用戶5174 追問 2022-07-26 22:56

那遞延所得稅資產(chǎn)又增加了

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齊紅老師 解答 2022-07-26 22:57

重回分錄 借所得稅費用 貸遞延所得稅資產(chǎn)

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快賬用戶5174 追問 2022-07-26 23:07

那所得稅費用又增加了

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齊紅老師 解答 2022-07-26 23:10

這個是遞延所得稅。不是當(dāng)期的

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你好,彌補(bǔ)用了多少虧損,要沖回去對應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)的
2022-07-26
你好,紅沖就可以了的 做相反的
2023-12-29
你好??計提壞賬準(zhǔn)備一般是要計提遞延所得稅資產(chǎn)的
2024-02-02
你好,沒有對19年匯算清繳的,主要考慮1季度就行,不用考慮之前的盈虧
2020-04-04
同學(xué):您好。這個說法是對的,實務(wù)操作就是這么操作的。但有個前提,是季度彌補(bǔ)以前年度虧損,匯算清繳必須要在季度之前做。
2022-03-14
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