你好 可以紅沖的呢? ?先采購(gòu)方填寫信息表 銷售方開紅字發(fā)票??
老師,你好 我們是國(guó)際貨運(yùn)代理公司,給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨,款已經(jīng)收到,發(fā)票也開給客戶了,現(xiàn)在要退一部分錢給客戶,那發(fā)票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發(fā)票開1000,現(xiàn)在要退客戶800,那發(fā)票怎么紅沖?
之前給客戶開的專票,客戶已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在客戶要求紅沖,要把之前交給客戶的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)收回嗎
半年前給客戶開的發(fā)票,現(xiàn)在需要部分發(fā)票退回,但客戶已經(jīng)認(rèn)證并抵扣了,還可以沖紅嗎?
您好,多開一張專票給客戶,已經(jīng)跨月,客戶沒有抵扣,只是做了帳?,F(xiàn)發(fā)票客戶乙退回,我司已沖紅。紅字發(fā)票需要黑客戶一聯(lián)嗎?
客戶發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在跨月紅沖了,紅沖的原件需要退回給開票方嗎?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
調(diào)整2024年的營(yíng)業(yè)外收入增加了70萬(wàn)、營(yíng)業(yè)外支出增加了25萬(wàn)、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平、差額就是45萬(wàn)、怎么辦?
老師你好,我們公司舉行宣講大會(huì),組織游戲。客戶分了小組,前3名的小組一共有獎(jiǎng)金1萬(wàn)多塊錢 這個(gè)錢我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組,我的問題是: 1、我們?cè)趺慈胭~?以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得,實(shí)際是沒有辦法代扣代繳個(gè)稅?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
河北省工商年報(bào)網(wǎng)址及申報(bào)流程
老師你好!房產(chǎn)稅計(jì)提和繳納的分錄是這樣做嗎?,計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 謝謝
老師你好,請(qǐng)問物業(yè)管理費(fèi)屬于印花稅征稅范圍嗎?
老師 請(qǐng)問下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營(yíng)業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號(hào) 不知是哪里的問題
沙場(chǎng)外購(gòu)砂石已付款怎么賬務(wù)處理?