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老師我們做增值稅留底退稅的時候把一些以前年度不該抵的進項轉出去了就是福利性質(zhì)的那我應該咋做賬務處理,所得稅有沒有影響

2022-07-26 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-26 18:17

借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,應交增值稅進項轉出 對所得稅有影響的,你看下你的利潤福利費超過工資的14%嗎?如果超過了的話,不影響 如果沒有超過調(diào)減

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快賬用戶6295 追問 2022-07-26 18:18

咋還和利潤沾邊了呢,看下利潤福利費是啥意思

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齊紅老師 解答 2022-07-26 18:20

你好,你的福利費應該是價稅合計一塊多的管理費用,福利費里面結果你只做了金額,沒有做稅額,這不就影響?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 18:20

就是福利費的意思。

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快賬用戶6295 追問 2022-07-26 18:22

福利費是不含稅的,我現(xiàn)在咋做賬務處理,福利費超了14%咋弄

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齊紅老師 解答 2022-07-26 18:23

借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費,應交增值稅進項轉出做這個分錄就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-07-26 18:23

已經(jīng)超過了14%的匯算清交,也不需要調(diào)整。

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快賬用戶6295 追問 2022-07-26 18:25

為啥和利潤沾邊?還有超過了為啥不要調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-07-26 18:26

福利費借管理費用,福利費應交稅費應交增值稅進項貸應付職工薪酬福利費 不允許抵扣需要進項轉出借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出,這個理解嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 18:26

價稅合計的不允許抵扣增值稅。

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快賬用戶6295 追問 2022-07-26 18:32

但是我當時記賬是借管理費用不含稅借應交稅費進項稅貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-07-26 18:36

那現(xiàn)在跨年了,管理費用以前年度或者是利潤分配未分配利潤來代替你在做上面的分錄不是嗎?借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶6295 追問 2022-07-26 18:37

那我收到存量留抵稅額后咋記賬

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齊紅老師 解答 2022-07-26 18:38

借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉出

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快賬用戶6295 追問 2022-07-26 18:39

我這兩筆賬都做了貸方有兩筆進項轉出

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齊紅老師 解答 2022-07-26 18:41

你的銷項和進項有余額嗎?都結轉到哪個科目里了?你的銷項和進項結轉到哪個科目?你的進項轉出也結轉到哪個科目

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快賬用戶6295 追問 2022-07-26 18:42

未交增值稅借方余額

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齊紅老師 解答 2022-07-26 18:44

借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費未交增值稅

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快賬用戶6295 追問 2022-07-26 18:46

可是現(xiàn)在進銷項還有余額

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齊紅老師 解答 2022-07-26 18:51

銷項在結轉借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費未交增值稅

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借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,應交增值稅進項轉出 對所得稅有影響的,你看下你的利潤福利費超過工資的14%嗎?如果超過了的話,不影響 如果沒有超過調(diào)減
2022-07-26
同學你好 計入的是應交稅費—未交增值稅 借方留抵 現(xiàn)在做 借銀行存款 貸應交稅費—未交增值稅 做賬處理
2020-10-10
同學你好 轉出了就不能抵扣了 得重新開
2021-08-16
同學你好 是要進項轉出嗎
2024-01-02
留抵退稅的分錄是借銀行存款貸留抵退稅 借留抵退稅貸進項稅額轉出。
2024-01-02
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