你好,是不是單位有留底。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目年末余額是貸方的負數(shù),是什么原因?qū)е碌?/p>
應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅在貸方是負數(shù)余額說明什么? 應(yīng)交稅費_未交增值稅期末貸方余額是負數(shù)說明什么
應(yīng)交稅費-未交增值稅 有負數(shù)余額,是什么原因?qū)е碌?/p>
待抵扣進項稅借方余額大于未交增值稅貸方余額,導(dǎo)致應(yīng)交稅費余額為借方,并且體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費的負數(shù),應(yīng)該怎么處理。
應(yīng)交稅費-未交增值稅 期末余額為負 代表什么意思? 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 期末余額為負數(shù),代表什么意思?
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費福利費通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
沒有留底稅了
那你看一下應(yīng)交稅費未交增值稅明細帳,你其他的還有余額嗎?
把其他的科目需要結(jié)轉(zhuǎn)一下的。你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和繳納的增值稅分錄怎么做?
借,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅
你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅和繳納的增值稅哪里有不一致的?
繳納 借 未交增值稅 貸銀行
你看一下你第一個分錄和第二個分錄的金額是不是一致的。