您好,這個是屬于營業(yè)外支出,調(diào)增

一次性幾年給員工補交社保,公司給個人交的部分能入費用嗎,滯納金是不是入營業(yè)外支出,而且不能在企業(yè)所得稅稅前扣除,要調(diào)增?
老師:為何第一問,這個企業(yè)為個人支付商業(yè)保險金4500,要全額計到工資里。不是商業(yè)保險可以扣200元/月。是不是那個200元/月是個人買的部分,而企業(yè)買的不能扣?另外為何有向非營業(yè)性社會團體贈送紅十字會,在算個人工資預(yù)扣時,不能按應(yīng)納稅所得額的30%來扣除呢?不是工資預(yù)扣時也能扣除捐贈支出嗎?
正常應(yīng)該個人支付的稅費,因為各種原因公司付了,并計入費用 這部分的稅費,是不能在企業(yè)所得稅前扣除,要調(diào)整出來的嗎?
老師,23年10月的時候,稅局查出我公司22年一部分進項票有問題,當(dāng)時調(diào)出了,借利潤分配未分配利潤、營業(yè)外支出(滯納金)貸應(yīng)交稅費、銀行存款?,F(xiàn)在需要23年匯算清繳,我是不是只把滯納金調(diào)增就行了,補交的企業(yè)所得稅不用管它了
老師,公司股東派駐一名員工,該員工的社??钣晒局Ц督o股東單位代繳,因公司和股東單位存在溝通不暢問題,導(dǎo)致該員工每月發(fā)放工資代扣的社保在公司賬上掛著,這部分社保滋生的利息法務(wù)部門說需由公司支付給該員工,做到了營業(yè)外支出中,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,計入營業(yè)外支出能否稅前扣除?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
公司一起交的能公司和個人的合計金額能一起入管理費用嗎?
您好,這個是不行的,屬于營業(yè)外支出的
個人部分代交的也要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?
是你們承擔(dān)的不是
假如公司也沒有從員工工資里扣回呢?
如果是公司承擔(dān)的可以做到費用