你好,可以的,這個(gè)金額自己設(shè)置就可以的,沒有必須是平均的。
2018給給客戶開具了一張金額為3萬的增值稅普票,2020年應(yīng)客戶要求退還其中1萬款項(xiàng),請問退回的這1萬可以開具紅字發(fā)票嗎?藍(lán)字發(fā)票金額3萬,對應(yīng)的紅字發(fā)票只有1萬怎么操作呢?
納稅審報(bào)題(一)廣西海博商貿(mào)有限公司主要從事鋼材批發(fā)零售業(yè)務(wù),為增值稅一般納稅人,公司信息如下:2020年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.開具增值稅專用發(fā)票,共實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入共100萬元;2.開具增值稅普通發(fā)票,共實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入10萬元;3.本月取得可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票如下:(1)取得13%的增值稅專用發(fā)票10張,價(jià)款為50萬元,增值稅稅款為6.5萬元;(2)取得稅率為10%的運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票2張,價(jià)款為10萬元,增值稅稅款為0.9萬元;(3)從小規(guī)模納稅人處購買材料,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票2張,價(jià)款為10萬元,增值稅稅款為0.3萬元;(4)購進(jìn)小汽車一輛,取得通用機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票1張,價(jià)款為10萬元,增值稅稅款為1.3萬元。假設(shè)上述進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在當(dāng)期全部認(rèn)證抵扣。4.上期留抵稅額為1萬元。5.沒有享受任何增值稅稅收減免政策。(1)計(jì)算當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額老師求解題思路可以嘛
小規(guī)模納稅人,增值稅專用發(fā)票填開,1張專用發(fā)票有限額限制嗎?可以填超過10萬的金額,是不是超過10萬可以只開1張發(fā)票呢?普票超10萬了,就有提示,專票沒有,所以不清楚,問下老師,望解惑
請問電子增值稅普通發(fā)票限額為10萬元的話,開票金額為27萬,可以分2張10萬另開1張7萬嗎?還是直接27/3=9萬開呢?
2、某企業(yè)為銷售類的小規(guī)模納稅人,2022年1-3月累計(jì)開發(fā)票金額為55萬,其中開具1%增值稅專用發(fā)票10萬,開具紙質(zhì)普通發(fā)票30萬,開具電子普通發(fā)票15萬;本季度進(jìn)貨取得發(fā)票30萬,工資加社保10萬,差旅費(fèi)3萬,運(yùn)費(fèi)4萬、本季度攤銷物業(yè)費(fèi)1萬、折舊固定資產(chǎn)4萬銀行手續(xù)費(fèi)0.5萬、采購辦公用品1萬;2022年4-6月累計(jì)開發(fā)票金額為195萬,其中開具增值稅專用發(fā)票68萬,紙質(zhì)普通發(fā)票32萬,開具電子普通發(fā)票95萬;本季度取得成本發(fā)票65萬工資加社保10萬,差旅費(fèi)3萬,運(yùn)費(fèi)4萬、本季度攤銷物業(yè)費(fèi)1萬、折舊固定資產(chǎn)4萬、銀行手續(xù)費(fèi)0.5萬、采購辦公用品1萬;有上年度可彌補(bǔ)的虧損額75000元,并且以上成本費(fèi)用均取得了合法票據(jù),請問該企業(yè)要申報(bào)哪些稅種?是否有稅款?稅款分別交多少?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?