你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
老師您好請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金多,查不出什么原因,怎么入賬
老師好,現(xiàn)金盤點(diǎn),賬面錢4000,保險(xiǎn)柜3400,少600元,找不出原因,怎么處理,讓出納自己出錢么?
*28.3月31日,現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn),現(xiàn)金日記賬賬面余額為800元,實(shí)地盤點(diǎn)數(shù)為740元,賬實(shí)不符的原因待查。寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄帶上價(jià)格
老師好?,F(xiàn)金盤點(diǎn),賬面余額多,現(xiàn)金少,又查不到原因,怎么辦?
老師好?,F(xiàn)金盤點(diǎn),賬面余額多,現(xiàn)金少,又查不到原因,怎么辦,如果計(jì)入管理費(fèi)用的話,可沒(méi)有原始憑證怎么造?
老師,子女教育專項(xiàng)扣除申報(bào)方式是選年度自行申報(bào)還是通過(guò)扣繳義務(wù)人申報(bào),個(gè)人獨(dú)資申報(bào)經(jīng)營(yíng)所
老師好咱們學(xué)堂有物流和充電樁的課程嗎?
老師,每月勞務(wù)8000收入,員工有節(jié)稅需求,企業(yè)有什么辦法給到相關(guān)支持?
老師:請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模月度不過(guò)10萬(wàn),季度不過(guò)30萬(wàn)免增值稅,那么可以申請(qǐng)一個(gè)季度的一個(gè)月開(kāi)票30萬(wàn)以內(nèi),其他2個(gè)月0開(kāi)票嗎?因?yàn)橛袝r(shí)月度10萬(wàn)不夠用,有時(shí)月度10萬(wàn)又用不上,所以想把額度放在一個(gè)月內(nèi)用,可以嗎
開(kāi)通稅務(wù)登記個(gè)人獨(dú)資企業(yè)選獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算
老師,每月勞務(wù)8000收入,員工有節(jié)稅需求,企業(yè)有什么辦法給到相關(guān)支持?
老師,每月勞務(wù)8000收入,員工有節(jié)稅需求,企業(yè)有什么辦法給到相關(guān)支持?
這個(gè)書(shū)怎么就是最新版本的,,23年出版的。老師講的會(huì)計(jì)核算主要內(nèi)容和書(shū)上的怎么不一樣,視頻是什么時(shí)候錄的,書(shū)到底是不是25年版本的
老師,子女教育專項(xiàng)扣除申報(bào)方式是選年度自行申報(bào)還是通過(guò)扣繳義務(wù)人申報(bào),個(gè)人獨(dú)資申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得
老師 小規(guī)模3%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
老師,我說(shuō)的是出納賬面如何處置?
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 這個(gè)就是現(xiàn)金盤虧的賬務(wù)處理啊? 出納根據(jù)現(xiàn)金的盤虧情況,登記庫(kù)存現(xiàn)金的貸方就是了?
現(xiàn)金帳賬面要減掉差額的錢嗎?
你好,是的,是這樣的 這樣做了盤虧分錄之后,現(xiàn)金才可以做到賬實(shí)相符
現(xiàn)金帳賬面10000,庫(kù)存現(xiàn)金9600.那差的400元怎么寫(xiě)在日記賬面上
需要寫(xiě)盤點(diǎn)失誤減掉400元嗎?
使賬面和金額對(duì)應(yīng)?
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ?400 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 400 借:管理費(fèi)用 ?400 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢?400 出納根據(jù)現(xiàn)金的盤虧情況,登記庫(kù)存現(xiàn)金的貸方?400就是了? 這樣做了盤虧分錄之后,現(xiàn)金才可以做到賬實(shí)相符,都是9600了
在現(xiàn)金帳年要填盤點(diǎn)損失400元把,把這400元減掉,使現(xiàn)金庫(kù)存和現(xiàn)金帳賬面相符把?
你好,是的,是這樣的
然后出納要賠償這400元,入管理費(fèi)用?
你好,出納要賠償這400元,賬務(wù)處理是 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ?400 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 400 借:其他應(yīng)收款 ?400 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢?400
不入管理費(fèi)用?入其他應(yīng)收款?!
你好,有人賠償?shù)谋P虧,計(jì)入?其他應(yīng)收款? 而不是? 管理費(fèi)用?
老師第一個(gè)分錄怎么是管理費(fèi)用?
你好,你之前沒(méi)有說(shuō) 有人賠償,我就直接按盤虧處理了 后面很多個(gè)回合之后,你又說(shuō):出納要賠償這400元
老師,第一種沒(méi)人賠償?shù)脑挘苯佑?jì)入管理費(fèi)用,直接減掉400元,現(xiàn)金帳上就填管理費(fèi)用,貸方400元,與庫(kù)存相等就好了, 第二種有人賠償,就填寫(xiě)庫(kù)存盤點(diǎn)損失,貸方400元,然后有人賠償,就計(jì)入其他應(yīng)收款,現(xiàn)金賬面其他應(yīng)收款借方填入400元?
你好 第一種,沒(méi)有人賠償 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ?400 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 400 借:管理費(fèi)用 ?400 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢?400 是計(jì)入管理費(fèi)用的借方400,而不是貸方(請(qǐng)注意你的描述) 第二種有人賠償,你的描述是正確的 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ?400 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 400 借:其他應(yīng)收款 ?400 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢?400
老師,根據(jù)會(huì)計(jì)分錄,第一種情況,沒(méi)人賠償是計(jì)入管理費(fèi)用,管理費(fèi)用多了,是在借方,但是在庫(kù)存現(xiàn)金日記賬面,管理費(fèi)用多了,是要在貸方的,因?yàn)槭鞘钱a(chǎn)生費(fèi)用多了,要減掉把?!
你好,第一種情況,管理費(fèi)用本來(lái)就應(yīng)當(dāng)是借方400,根本沒(méi)有多啊