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Q

老師好?,F(xiàn)金盤點,賬面余額多,現(xiàn)金少,又查不到原因,怎么辦?

2022-07-25 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-25 20:17

你好  借:待處理財產(chǎn)損溢       貸:庫存現(xiàn)金        借:管理費用        貸:待處理財產(chǎn)損溢

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快賬用戶6533 追問 2022-07-25 20:19

老師,我說的是出納賬面如何處置?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 20:21

你好  借:待處理財產(chǎn)損溢       貸:庫存現(xiàn)金        借:管理費用        貸:待處理財產(chǎn)損溢 這個就是現(xiàn)金盤虧的賬務(wù)處理啊? 出納根據(jù)現(xiàn)金的盤虧情況,登記庫存現(xiàn)金的貸方就是了?

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快賬用戶6533 追問 2022-07-25 20:24

現(xiàn)金帳賬面要減掉差額的錢嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 20:25

你好,是的,是這樣的 這樣做了盤虧分錄之后,現(xiàn)金才可以做到賬實相符

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快賬用戶6533 追問 2022-07-25 20:25

現(xiàn)金帳賬面10000,庫存現(xiàn)金9600.那差的400元怎么寫在日記賬面上

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快賬用戶6533 追問 2022-07-25 20:26

需要寫盤點失誤減掉400元嗎?

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快賬用戶6533 追問 2022-07-25 20:26

使賬面和金額對應(yīng)?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 20:27

你好  借:待處理財產(chǎn)損溢  ?400     貸:庫存現(xiàn)金   400     借:管理費用   ?400     貸:待處理財產(chǎn)損溢?400 出納根據(jù)現(xiàn)金的盤虧情況,登記庫存現(xiàn)金的貸方?400就是了? 這樣做了盤虧分錄之后,現(xiàn)金才可以做到賬實相符,都是9600了

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快賬用戶6533 追問 2022-07-25 20:30

在現(xiàn)金帳年要填盤點損失400元把,把這400元減掉,使現(xiàn)金庫存和現(xiàn)金帳賬面相符把?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 20:30

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶6533 追問 2022-07-25 20:31

然后出納要賠償這400元,入管理費用?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 20:32

你好,出納要賠償這400元,賬務(wù)處理是 借:待處理財產(chǎn)損溢  ?400     貸:庫存現(xiàn)金   400     借:其他應(yīng)收款   ?400     貸:待處理財產(chǎn)損溢?400

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快賬用戶6533 追問 2022-07-25 20:35

不入管理費用?入其他應(yīng)收款?!

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齊紅老師 解答 2022-07-25 20:36

你好,有人賠償?shù)谋P虧,計入?其他應(yīng)收款? 而不是? 管理費用?

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快賬用戶6533 追問 2022-07-25 20:40

老師第一個分錄怎么是管理費用?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 20:42

你好,你之前沒有說 有人賠償,我就直接按盤虧處理了 后面很多個回合之后,你又說:出納要賠償這400元

你好,你之前沒有說 有人賠償,我就直接按盤虧處理了
后面很多個回合之后,你又說:出納要賠償這400元
你好,你之前沒有說 有人賠償,我就直接按盤虧處理了
后面很多個回合之后,你又說:出納要賠償這400元
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快賬用戶6533 追問 2022-07-25 20:47

老師,第一種沒人賠償?shù)脑挘苯佑嬋牍芾碣M用,直接減掉400元,現(xiàn)金帳上就填管理費用,貸方400元,與庫存相等就好了, 第二種有人賠償,就填寫庫存盤點損失,貸方400元,然后有人賠償,就計入其他應(yīng)收款,現(xiàn)金賬面其他應(yīng)收款借方填入400元?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 20:50

你好 第一種,沒有人賠償  借:待處理財產(chǎn)損溢  ?400     貸:庫存現(xiàn)金   400     借:管理費用   ?400     貸:待處理財產(chǎn)損溢?400 是計入管理費用的借方400,而不是貸方(請注意你的描述) 第二種有人賠償,你的描述是正確的 借:待處理財產(chǎn)損溢  ?400     貸:庫存現(xiàn)金   400     借:其他應(yīng)收款   ?400     貸:待處理財產(chǎn)損溢?400

你好
第一種,沒有人賠償
 借:待處理財產(chǎn)損溢  ?400
    貸:庫存現(xiàn)金   400  
  借:管理費用   ?400
    貸:待處理財產(chǎn)損溢?400
是計入管理費用的借方400,而不是貸方(請注意你的描述)
第二種有人賠償,你的描述是正確的
借:待處理財產(chǎn)損溢  ?400
    貸:庫存現(xiàn)金   400  
  借:其他應(yīng)收款   ?400
    貸:待處理財產(chǎn)損溢?400
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快賬用戶6533 追問 2022-07-25 20:55

老師,根據(jù)會計分錄,第一種情況,沒人賠償是計入管理費用,管理費用多了,是在借方,但是在庫存現(xiàn)金日記賬面,管理費用多了,是要在貸方的,因為是是產(chǎn)生費用多了,要減掉把?!

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齊紅老師 解答 2022-07-25 20:57

你好,第一種情況,管理費用本來就應(yīng)當(dāng)是借方400,根本沒有多啊

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你好  借:待處理財產(chǎn)損溢       貸:庫存現(xiàn)金        借:管理費用        貸:待處理財產(chǎn)損溢
2022-07-25
您好,您查不到原因的話,可以寫一個申請表兒,你自己設(shè)計一個就行,讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,然后作為附件做憑證。
2022-08-01
您好,是的。少了錢要領(lǐng)導(dǎo)報批,分情況處理。 本月做借:待處理財產(chǎn)損溢 100 貸:現(xiàn)金 100 待領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)如何處理再做分錄。 如出納賠償則借:現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損溢
2022-03-28
你好 借:待處理財產(chǎn)損益 60,貸:庫存現(xiàn)金 60
2022-05-11
這個要看公司制度規(guī)定是出納承擔(dān),還是公司承擔(dān)
2022-03-03
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