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老師,每月勞務(wù)8000收入,員工有節(jié)稅需求,企業(yè)有什么辦法給到相關(guān)支持?

2025-09-17 22:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-17 22:12

您好,這個(gè)的話,你們能私戶支付嗎

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快賬用戶4851 追問 2025-09-17 22:14

不能私戶

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齊紅老師 解答 2025-09-17 22:14

那這樣的話,只能是申報(bào)一部分工資,或者找費(fèi)用票,只能這樣

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同學(xué)你好 對的 需要每月都分開
2023-05-29
你好 是的 交企業(yè)所得稅 你們有利潤的嗎
2021-03-18
你好,屬于營業(yè)外收入,不是免稅收入。之前做工卡計(jì)入費(fèi)用已經(jīng)在稅前扣除了,現(xiàn)在只是把之前扣除的費(fèi)用再加回來,前后對所得稅影響不大。
2021-03-18
您好: 1、借:無形資產(chǎn) 500400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30000 貸: 銀行存款 530400 月攤銷:500400/20/12=1042.5 借:管理費(fèi)用 1042.5 貸:累計(jì)攤銷 1042.5 2、借:其他貨幣資金-信用卡備用金 150000 貸:銀行存款 150000 3、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3500 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 3500 4、借:其他貨幣資金-銀行匯票存款 36000 貸:銀行存款 36000 5、借:原材料 30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5100 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 35100 借:銀行存款 900 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 900
2020-09-03
您好: 1、借:無形資產(chǎn) 500400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30000 貸: 銀行存款 530400 月攤銷:500400/20/12=1042.5 借:管理費(fèi)用 1042.5 貸:累計(jì)攤銷 1042.5 2、借:其他貨幣資金-信用卡備用金 150000 貸:銀行存款 150000 3、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3500 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 3500 4、借:其他貨幣資金-銀行匯票存款 36000 貸:銀行存款 36000 5、借:原材料 30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5100 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 35100 借:銀行存款 900 貸:其他貨幣資金-銀行匯票存款 900
2020-09-03
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