這個(gè)要看公司制度規(guī)定是出納承擔(dān),還是公司承擔(dān)
老師,我是面粉廠,現(xiàn)在有一筆銷售免稅產(chǎn)品麩皮的業(yè)務(wù),不知如何處理! 開發(fā)票時(shí),是不是我收到多少錢就全部填在金額(不含稅)那里? 賬務(wù)上我該如何處理? 借,銀行存款,1000。貸,主營業(yè)務(wù)收入1000。嗎?對應(yīng)的原材料是小麥,我自己開收購發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅還要轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出多少怎么計(jì)算呢?
老師,您好,請教一個(gè)問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務(wù)行業(yè),我這半年時(shí)間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財(cái)務(wù)管理制度,但問題是這個(gè)公司現(xiàn)在租的是個(gè)人住宅樓,所以財(cái)務(wù)部與結(jié)算部合在一個(gè)房間也是為了對賬方便,可財(cái)務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個(gè)非會(huì)計(jì)專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財(cái)務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負(fù)責(zé)與掛靠我公司的那30幾個(gè)人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會(huì)計(jì)了,問題就是出在這所謂的財(cái)務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無人及時(shí)要票,累計(jì)現(xiàn)在近600多萬的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個(gè)稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票,公司承擔(dān)稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師好,現(xiàn)金盤點(diǎn),賬面錢4000,保險(xiǎn)柜3400,少600元,找不出原因,怎么處理,讓出納自己出錢么?
老師,我們是一般納稅人公司的工廠要辦理稅務(wù)注銷的,現(xiàn)在賬面有一項(xiàng)資產(chǎn)是融資租賃進(jìn)來的壓力生產(chǎn)線,入賬原值是2623993.81元,入賬科目是長期待攤費(fèi)用,目前賬面長期待攤費(fèi)用-壓力產(chǎn)線的科目余額是1498597.74,我們現(xiàn)在融資租賃的費(fèi)用是結(jié)清的,現(xiàn)在沒有把這個(gè)產(chǎn)線銷售出去了,銷售含稅價(jià)格是1568200元,沒有發(fā)生清理費(fèi)用,我想問下,這筆業(yè)務(wù)從頭到尾完整的分錄怎么做的,麻煩老師給我寫完整的分錄和對應(yīng)金額,麻煩回答的詳細(xì)點(diǎn),我想直接咨詢到答案的,請不要再告訴我讓我自己去查任何信息,謝謝!
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
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機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
如果要出納自己賠錢,怎么處理
那就是計(jì)入借其他應(yīng)收款,貸;現(xiàn)金
現(xiàn)金本本上怎么寫,需要減掉600元拿嗎?
是的,日記賬上要減除這個(gè)600的
現(xiàn)金本本上,盤點(diǎn)損失.減去600元,這樣現(xiàn)金本本上金額變成3400。和保險(xiǎn)柜金額一樣了!
那后面收到的出納賠償金600元還需要登到現(xiàn)金賬嗎?
收到的時(shí)候要登記的
那摘要怎么寫?
摘要:收到XX償還的現(xiàn)金
那減掉600元,摘要又怎么寫?
現(xiàn)金盤虧600,由出納個(gè)人承擔(dān)
前面的分錄怎么做?
后面收到出納賠償金600元,借:庫存現(xiàn)金600元,貸:其他應(yīng)收款600元
是哪個(gè)業(yè)務(wù)的分錄呢
賬面減去600元的時(shí)候,分錄怎么做???
借:其他應(yīng)收款,貸:現(xiàn)金
那出納拿來現(xiàn)金600元的時(shí)候,分錄又怎么做?
借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款
賬面減去600元的時(shí)候,分錄后面要附上現(xiàn)金盤點(diǎn)表把,? 出來拿來現(xiàn)金600元賠償費(fèi),要給出納收據(jù)。分錄后面要附上收據(jù)記賬聯(lián)把!
是的,是這樣操作的額