你好,可以辦理退稅的, 沒問題
老師,上個月增值稅銷項大于進(jìn)項,賬上還有留抵,銷項-進(jìn)項-留抵就是應(yīng)交的稅,分錄怎么做
請問留抵退稅,要滿足連續(xù)6個月進(jìn)項大于銷項嗎
老師,假設(shè)6月份一般人的銷項是60,進(jìn)項是 65,留底5; 7月份的銷項是80,進(jìn)項是70 如果6月份不申請留抵退稅,那7月份增值稅是80-70-5=5,附加稅是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申請留抵退稅,那就是沒有留抵了,那7月份增值稅是70-60=10,附加稅是10*(5%+3%+2%)=1 申請留抵退稅還要多交附加稅,老師,你看我算的是有啥問題么
5月留抵退稅了,6月銷項大于進(jìn)行交了增值稅,7月進(jìn)項大于銷項,還會留抵退稅么
老師,我從7月份,進(jìn)項一直大于銷項,知道11月份,進(jìn)項加留抵小于銷項,要交增值稅了,這幾個月的增值稅賬務(wù)怎么處理呢
老師,企業(yè)要注銷,那些應(yīng)付且無法償付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入要繳納增值稅嗎?
現(xiàn)在有一筆23年的其他應(yīng)收款1400萬,需要平賬,減資的話具體怎么操作,稅務(wù)局那邊來問了
請問外貿(mào)企業(yè)免退稅7月份出口,第一退稅被撤回,可以用8月份出口的另一票去申請第一次退稅嗎?
老師請問,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,屬于小微企業(yè),如果開票200萬,需要加收多少稅點
貨款23155,原本簽的合同是13個點的稅,現(xiàn)在商家只能開三個點,那么另外這10個點的稅我們要求商家從價格上減下來,減下來后我們應(yīng)該付給商家多少錢然后和票才能對上呢,這個應(yīng)該怎么算,對于付款方來說怎么算劃算些
老師,電子稅務(wù)局有一個提醒要簽訂《社會保險費文書電子送達(dá)確認(rèn)書》,簽這個干啥用的,不簽可以嗎
房租發(fā)票專票可以抵扣嗎?
我司是培訓(xùn)學(xué)生打籃球的,現(xiàn)在找了第三方機構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn),沒有用自己的老師培訓(xùn)。開回來的培訓(xùn)費發(fā)票能用嗎?入什么科目?
老師,請問跨區(qū)域項目部預(yù)繳企業(yè)所得稅是填含稅價還是不含稅價?
公司要注銷,賬上有900多的進(jìn)項留抵,這個要怎么處理
不想留抵退稅呢,要怎么辦
別勾選進(jìn)認(rèn)證,其次是不申請退稅就可以了,以后有銷項可沖抵