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請問,我們以后給廠家15000元,廠家少開了發(fā)票300元,后面我們沒有合作了,老板說把這個300元處理了,請問我要怎么處理?用什么做附件?

2022-07-25 15:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-25 15:38

您實際收到商品和服務(wù)了嗎?

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快賬用戶7943 追問 2022-07-25 15:39

實際收到商品了的

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齊紅老師 解答 2022-07-25 15:42

那就商品正常入庫。把往來沖銷了,沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。

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快賬用戶7943 追問 2022-07-25 15:44

賬務(wù)上做營業(yè)外支出可以嗎?需要什么附件嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 15:49

這個不做營業(yè)外支出的。正常的商品入庫就行了。

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齊紅老師 解答 2022-07-25 15:49

然后可以寫一個不回來發(fā)票的情況說明。

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快賬用戶7943 追問 2022-07-25 15:52

不好意思,我可能剛剛表達錯誤了,應(yīng)該是我們多支付貨款了因為現(xiàn)在沒合作了,老板說把多支付的這個部分清賬了

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齊紅老師 解答 2022-07-25 15:56

你好,如果退不回來,就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。

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齊紅老師 解答 2022-07-25 15:56

要付一個對方不退回來的說明。

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您實際收到商品和服務(wù)了嗎?
2022-07-25
去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失,然后你們單位紅沖重新開。
2022-12-07
那這種做法那這種做法不對呀。你們開發(fā)票給他那是不對的。
2024-03-18
你是作為你的債權(quán)處理,你抵扣貨款沖減。
2019-10-17
做退貨處理就是了哈
2022-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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