同學你好 是出讓方繳稅的
公司股東股權轉讓,20萬股權以1元價格轉讓,稅務局要求以產權轉移交印花稅,那印花稅計稅依據是哪個?
老師!股權轉讓按產權轉移書據交印花稅,是股東雙方私人交嗎?公司可以代繳代扣嗎?是交雙份印花稅嗎?
股權轉移,是轉移的那個人交稅(印花稅、財產和行為稅、個人所得稅),還是接受人交這些稅
現金繳納印花稅(產權轉移)和個人所得稅(股權轉讓所得),是借應交稅金、貸現金嗎?
股權轉讓申報印花稅和個稅,這個申報的是企業(yè)還是個人,然后交稅的是轉出去的那個人還是得到股權的那個人
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當月工資合并申報可以嗎?現在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調填相同的數,沒事嗎
固定資產金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應付債款-利息調整”這個科目的貸方,負債科目貸方增加10不就是負債增加了10嗎?這個差額10為什么會導致負債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數是23年人數嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿企業(yè)出口退稅勾選每個月有什么時間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個月再顯示嗎?
請問老師,更正申報24年漏保的個人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報里直接產生個稅,還是怎么樣?
個體工商戶一般納稅人,購買維護廠房用的五金配件,能用現金支付?
老師有道題,成本利潤率20%,公式是,價格*(1-5%)=190+190*20% 得出價格是240 銷售利潤率20%,價格*(1-5%)=190+價格*20%答案是價格=253,問253是怎么解出來來的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應商差票,這個催票應該誰去催呢?財務還是采購
這個經營范圍,開發(fā)票項目可以選擇,信息技術服務*軟件維護服務*服務費嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
印花稅雙方都交的