你好,學(xué)員,是的,你寫的沒問題的 不過寫反了 充值 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入

老師,請問下,餐飲公司會員卡辦理時充值贈送的金額計入做賬:借:銀行存款 銷售費用 貸:預(yù)收賬款,客戶消費時:借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,那就是說贈送的部分也是要交增值稅的是嗎?
老師請問,我前面預(yù)收賬款,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,現(xiàn)在開票了,是,借:預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款嗎,那:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅—銷賬稅怎么記
老師您好,請問8月會員充值298000元,8月會員消費346384,我這樣處理,借:銀行存款298000貸:預(yù)收賬款298000 。2、借預(yù)收賬款346384 貸:主營業(yè)務(wù)收入346384
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
老師,收學(xué)費時分錄: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后每月分?jǐn)偝墒杖耄?借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那么請問老師,如果中間有學(xué)生退學(xué)費, 借:-銀行存款 貸:-沖減主營業(yè)務(wù)收入還是預(yù)收賬款???
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進項大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會不會有稅收風(fēng)險,或者說有沒有個退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時怎么做會計分錄?
老師!我們是分公司,項目以集團公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團,集團又抵給供應(yīng)商!以房抵債過程中產(chǎn)生的一切費用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項目成本中!還是稅金及附加中(計提稅金),我之前的列支在項目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
老師那一整個月收入是預(yù)收,消費沖預(yù)收,主營業(yè)務(wù)收入在結(jié)轉(zhuǎn)本月利潤,就不是本月的所有的收入
是的,你說的很對的
老師我在內(nèi)賬也是這樣處理,那比如這月收入50萬,消費39萬,那本月利潤就是39萬元,是不是這樣理解
老師如果照這樣處理,每月都是虧的
老師我在內(nèi)賬也是這樣處理,那比如這月收入50萬,消費39萬,那本月利潤就是39萬元,是不是這樣理解 是的
不過內(nèi)賬的話,你們可以按照收款來
老師是不是收入減費用等于利潤
是的,收入減去費用類等于利潤的
還有老師沖100元贈送20元,這20元怎么處理呢
這個實際消費了,記入銷售費用的