這樣處理可以,您有問(wèn)題嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)8月會(huì)員充值298000元,8月會(huì)員消費(fèi)346384,我這樣處理,借:銀行存款298000貸:預(yù)收賬款298000 。2、借預(yù)收賬款346384 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入346384
問(wèn)會(huì)員卡中設(shè)制個(gè)虛擬充值部分,再把這虛擬充值部分轉(zhuǎn)贈(zèng)送給會(huì)員消費(fèi)會(huì)計(jì)分錄如下對(duì)嗎? 解:1 虛擬充值: 借 :其他應(yīng)收賬款----鉆石會(huì)員充值 50000元 貸:預(yù)收賬款---鉆石會(huì)員充值 50000元 虛擬充值轉(zhuǎn)贈(zèng)送會(huì)員充值卡 借:預(yù)收賬款---鉆石會(huì)員充值 50000元 貸:預(yù)收賬款---普通會(huì)員充值 50000元 會(huì)員充值卡收到轉(zhuǎn)贈(zèng)充值消費(fèi) 借:預(yù)收賬款---普通會(huì)員充值 50000元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000元 借:銷售費(fèi)用:50000元 貸:借 :其他應(yīng)收賬款----鉆石會(huì)員充值 50000元 解:2 虛擬充值轉(zhuǎn)贈(zèng)送會(huì)員充值卡 借:銷售費(fèi)用--促銷費(fèi) 50000元 貸:預(yù)收賬款---普通會(huì)員充值 50000元 會(huì)員充值卡收到轉(zhuǎn)贈(zèng)充值消費(fèi) 借:預(yù)收賬款--
會(huì)員充值有贈(zèng)送的是如下處理 1、會(huì)員卡充值時(shí), 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 銷售費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款(充值部分+贈(zèng)送部分) 2、會(huì)員在刷卡銷費(fèi)時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 還是把贈(zèng)送的作為商業(yè)折扣處理?
老師您好請(qǐng)問(wèn),我公司是足浴休閑,客人充值是借:預(yù)收賬款 貸:銀存,那家人消費(fèi),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)收賬是嗎?
收到會(huì)員門票款:借:銀行存款399元貸:預(yù)收賬款—門票399元會(huì)員消費(fèi)門票:借:預(yù)收賬款133元貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入133元這樣做對(duì)嗎
老師:請(qǐng)問(wèn),勞務(wù)外包,用工單位將錢轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給用工單位,代用工單位申報(bào)個(gè)稅,這種情況下,用工單位能依據(jù)發(fā)票進(jìn)行入賬嗎?
老師,我們是購(gòu)買方,需要銷售折讓,所以要開(kāi)紅字信息單,開(kāi)之前是要先確認(rèn)我們有沒(méi)有做發(fā)票抵扣勾選嗎?如果沒(méi)有勾選抵扣,我們還可以開(kāi)信息確認(rèn)單嗎?
一般納稅人庫(kù)存轉(zhuǎn)成招待費(fèi),怎么做賬。進(jìn)貨時(shí)有是專票,用不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是否用做視同銷售
去年有個(gè)員工的報(bào)銷掛賬,貸其他應(yīng)付款,2000,今年發(fā)現(xiàn)他貼重了發(fā)票,應(yīng)該是1600,多掛了400,這個(gè)做賬怎么糾錯(cuò),還是掛賬,都還沒(méi)有付款
要的啊,工資是一整筆發(fā)的420000,只有其中有一個(gè)1000發(fā)不出去退回來(lái)的啊
學(xué)堂今年的稅務(wù)師VIP口碑班(版本),稅一、稅二和涉稅實(shí)務(wù)這三科的基礎(chǔ)階段分別是多少個(gè)課時(shí)?每個(gè)課時(shí)多長(zhǎng)時(shí)間?
老師好,我想問(wèn)一下,應(yīng)付職工薪酬的貸方指的是什么意思
老師你好,我公司是典當(dāng)行業(yè)的,法院收回一筆執(zhí)行款,我充了本金和利息,多余款應(yīng)計(jì)入什么科目呀?計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是營(yíng)業(yè)外收入?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模普票開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)需要沖紅重新開(kāi)嗎?
享受生育津貼的工資怎么算
預(yù)收賬款在借方,是不是到掛,因?yàn)?月的前任會(huì)計(jì)沒(méi)有做,我是從8月份建賬的,這樣會(huì)不會(huì)有影響?
沒(méi)問(wèn)題繼續(xù)做就行了
不影響預(yù)收賬款嗎?這對(duì)新股東會(huì)不會(huì)不合適
這個(gè)不好說(shuō),看股東的個(gè)人特點(diǎn)
那老師我要不要把7月份的計(jì)提一筆?
確定還要支付7月份的話,可以計(jì)提