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老師您好,請(qǐng)問8月會(huì)員充值298000元,8月會(huì)員消費(fèi)346384,我這樣處理,借:銀行存款298000貸:預(yù)收賬款298000 。2、借預(yù)收賬款346384 貸:主營業(yè)務(wù)收入346384

2021-10-13 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-13 17:28

這樣處理可以,您有問題嗎?

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快賬用戶6572 追問 2021-10-13 17:52

預(yù)收賬款在借方,是不是到掛,因?yàn)?月的前任會(huì)計(jì)沒有做,我是從8月份建賬的,這樣會(huì)不會(huì)有影響?

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齊紅老師 解答 2021-10-13 17:53

沒問題繼續(xù)做就行了

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快賬用戶6572 追問 2021-10-13 17:55

不影響預(yù)收賬款嗎?這對(duì)新股東會(huì)不會(huì)不合適

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齊紅老師 解答 2021-10-13 18:46

這個(gè)不好說,看股東的個(gè)人特點(diǎn)

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快賬用戶6572 追問 2021-10-13 19:15

那老師我要不要把7月份的計(jì)提一筆?

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齊紅老師 解答 2021-10-13 20:21

確定還要支付7月份的話,可以計(jì)提

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這樣處理可以,您有問題嗎?
2021-10-13
對(duì)的,你這個(gè)收入需要加稅分開
2023-02-14
同學(xué)你好 可以這樣做的
2022-05-25
你好!一般是做商業(yè)折扣處理的,開票時(shí)贈(zèng)送也體現(xiàn)在發(fā)票上,體現(xiàn)在最后一行(折扣行)
2022-06-02
你好,學(xué)員,是的,你寫的沒問題的 不過寫反了 充值 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2022-07-24
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