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老師,小規(guī)模納稅人從今年年初開始的普票開票數(shù)據(jù)的稅點(diǎn)是按照1%計(jì)算稅額的,可是申報(bào)表中的稅又是按照3%計(jì)算的,那么賬上的稅就有紙質(zhì)版發(fā)票兩點(diǎn)的差額,該怎么調(diào)整?還是說申報(bào)表中的兩點(diǎn)是有附表的減免表可以填數(shù)據(jù)的呢?

2022-07-23 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-23 11:11

你好,這個(gè)可以忽略的,沒有關(guān)系,你帳上按照1%的來做,如果不需要交稅的,不用填寫其它的表格,如果需要交稅的話,填寫逐表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額都是填寫減免的2%,你賬上如果不需要交稅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅還是按照百分之一來

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快賬用戶6824 追問 2022-07-23 11:14

就是說如果不用交稅是可以忽略不計(jì)的是嗎?那么就是說賬上的如果是按照申報(bào)表的三點(diǎn)有兩點(diǎn)的差額的話我也可以直接結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)營業(yè)外收入的?如果用交稅的話填報(bào)申報(bào)表的系統(tǒng)是會直接按照2%的減免數(shù)在減免表自動生成數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2022-07-23 11:16

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶6824 追問 2022-07-23 11:19

我可以了解下這是為什么嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-23 11:20

你不需要交稅,你填寫了減免之后,系統(tǒng)會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,申報(bào)不了 系統(tǒng)默認(rèn)的稅率都是三百分之五,沒有1%的。

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快賬用戶6824 追問 2022-07-23 11:21

哈?系統(tǒng)??是因?yàn)橄到y(tǒng)沒有修改公式嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-23 11:27

系統(tǒng)里面沒有1%的稅率,這個(gè)了解嗎?不了解的話可以問一下稅務(wù)局那邊 具體的都是稅務(wù)局的規(guī)定 我們無權(quán)修改

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你好,這個(gè)可以忽略的,沒有關(guān)系,你帳上按照1%的來做,如果不需要交稅的,不用填寫其它的表格,如果需要交稅的話,填寫逐表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額都是填寫減免的2%,你賬上如果不需要交稅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅還是按照百分之一來
2022-07-23
你好,按照開票的數(shù)據(jù)申報(bào)。你那個(gè)2%的差額,要填寫在減免表那邊的
2021-10-08
同學(xué)你好,如果減按1%交稅,是要開1%的發(fā)票;開了3%的發(fā)票,是按3%交稅的;
2022-02-11
附表一數(shù)據(jù)可以不填,直接保存
2023-10-19
你有2%的減免稅額是填列到增值稅減免稅明細(xì)表里面的
2020-10-19
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