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公司的管理費用,要下采購的往來款,采購的往來款在其他應(yīng)付科目,請問,該怎么做分錄

2022-07-22 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-22 14:17

借管理費用貸其他應(yīng)付款是這么做的嗎?

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快賬用戶1357 追問 2022-07-22 14:18

我想下的往來

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快賬用戶1357 追問 2022-07-22 14:18

其他應(yīng)付要做在借方

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齊紅老師 解答 2022-07-22 14:22

借其他應(yīng)付款借管理費用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶1357 追問 2022-07-22 14:24

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-22 14:28

不用客氣,工作愉快。

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借管理費用貸其他應(yīng)付款是這么做的嗎?
2022-07-22
期末,管理費用轉(zhuǎn)本年利潤。 內(nèi)部往來、總公司往來這些不用結(jié)轉(zhuǎn),合并報表 自動抵消即可的
2021-07-28
借庫存現(xiàn)金貸,其他應(yīng)付款
2024-02-27
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-11-04
你好 當(dāng)月的話 你還得掛科目的。 借費用貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2020-09-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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