借管理費用貸其他應(yīng)付款是這么做的嗎?
為什么會存在往來科目長期掛賬的情況?應(yīng)該要怎么去解決。存在可對沖往來科目要怎么做分錄?其他應(yīng)收款與應(yīng)付款,應(yīng)付賬款和預付賬款
#提問#對于外賬差票,購買的票據(jù),內(nèi)賬應(yīng)該怎么處理呢? 1、先付款:借:其他應(yīng)收款---購票往來款---A公司 貸:應(yīng)付賬款----暫估入賬---A公司 收到票據(jù): 借:應(yīng)付賬款-----暫估入賬---A公司 貸:其他應(yīng)收款----購票往來款---A公司 借:營業(yè)外支出----購票費----進項票據(jù) 貸:現(xiàn)金,這樣做對嗎? 2、先開票據(jù): 借:其他應(yīng)收款----購票往來----A公司 貸:應(yīng)付賬款----購票-----A公司 付款時 借:應(yīng)付賬款----購票往來----A公司 貸:其他應(yīng)收款---購票往來---A公司 付開票費用時:借:營業(yè)外支出----購票費----進項票據(jù) 貸:現(xiàn)金
分支機構(gòu),上級撥款應(yīng)記入“內(nèi)部往來”其他應(yīng)付款科目;發(fā)生費用應(yīng)先記入相應(yīng)的損益類科目,“管理費用”,期末在通過“內(nèi)部往來”或“總公司往來”科目結(jié)轉(zhuǎn)給總公司 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做吖
公司的管理費用,要下采購的往來款,采購的往來款在其他應(yīng)付科目,請問,該怎么做分錄
老師好,我想問問給我們的采購匯款匯的賬掛著其他應(yīng)付款,但是采購回來的入賬,沒有沖減他的往來款,沖減了現(xiàn)金,我這個要是調(diào)賬的話要怎么做分錄
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報酬上個月忘記申報,如何補申報,在哪申報
今天法人股東往公賬打款2萬元,打款時備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
老師找工作要求研發(fā)項目歸集。這是說的什么呢是賬務(wù)處理嘛?面試需要注意什么麻煩您幫我看看
老師,請問像這樣的發(fā)票可以抵扣嗎?
集團公司下設(shè)N個子集團,每個子集團的營收在500萬以內(nèi),是否集團公司稅費就會低一些
給自然人是不是不能開具專票
面試被問到如果你開的票有問題稅務(wù)局來查你你該如何做有兩個選擇當作情況回答一下,一,自己給合理的解釋,第二,交納滯后金以及罰款等,怎么回答比較合適
老師,會計學堂賬號好久沒用了,登不上咋辦?不知道賬號了
請問一般納稅人,酒店的住宿費可以抵扣銷項稅嗎
我想下的往來
其他應(yīng)付要做在借方
借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù)。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。