是之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本的那一個(gè)嗎?借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 發(fā)現(xiàn)少結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
郭老師,不明白啊,郭老師,什么去年年底調(diào)整?
@郭老師,在嗎? 我的賬不平,怎么調(diào)整?
郭老師,我那個(gè)怎么調(diào)整
老師,在今年怎么調(diào)整呢@郭老師
老師,在今年怎么調(diào)整呢@郭老師
老師,如果說(shuō)7月末下來(lái),8月1號(hào)有新會(huì)計(jì)接手,7月16號(hào)交接的,那是不是也得缺多少發(fā)票,統(tǒng)計(jì)完了把7月的賬做完了才能算完事呀
小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠,增值稅所得稅怎么減免
老師,請(qǐng)問(wèn),公司2023年7月租賃一棟房產(chǎn)3年,用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),每年7月1日支付租金,即租金支付時(shí)間為2023年7月1日,2024年7月1日,2025年7月1日,請(qǐng)問(wèn)未確認(rèn)融資費(fèi)用,計(jì)算到哪天為止
一般納稅人可以開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票嗎
債權(quán)投資到底屬于貨幣性資產(chǎn)還是屬于非貨幣性資產(chǎn)呢?債權(quán)投資不是屬于金融工具里邊的嗎?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有一個(gè)25000的退費(fèi),利潤(rùn)表好像按貸方發(fā)生額累計(jì)的,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,發(fā)票的銷售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶
如何查看學(xué)堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報(bào)關(guān)單不一致嗎
老師,公司購(gòu)入茅臺(tái)酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計(jì)入什么科目,有什么風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)的老師,好的
不用客氣,工作愉快,有不明白的再繼續(xù)問(wèn)就行。
老師,是不是收到發(fā)票確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了就要確認(rèn)相對(duì)于的成本并且結(jié)轉(zhuǎn)呢
是的是的,是這個(gè)意思的。
老師,我看到去年11月份做的分錄,確認(rèn)了收入,但是11月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本?成本發(fā)票是今年2月份收到的,那現(xiàn)在怎么處理呢?另外買入10萬(wàn)的貨,收到成本發(fā)票,然后10萬(wàn)賣出去,那買入價(jià)格跟賣出價(jià)格是不是一樣的呀
實(shí)際是有利潤(rùn)的,發(fā)票到了多少?
月份的分錄又是怎么做的?
2月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本的分錄怎么做的?
去年11月份確認(rèn)收入做的分錄是借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(免稅費(fèi)發(fā)票所以沒(méi)有銷項(xiàng)稅)但是11月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這筆賣出去的貨,成本票是今年3月才收到,還有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了,但是去年11月份賣出8月份購(gòu)進(jìn)材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅,也還是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,像這種情況我現(xiàn)在怎么處理啊
實(shí)際是有利潤(rùn)的,發(fā)票到了多少? 老師實(shí)際為什么會(huì)有利潤(rùn),開(kāi)出去10萬(wàn),成本發(fā)票也是10萬(wàn)呢
主要是他在二月份分錄怎么做的。
看了2月份的可以對(duì)上,但是是開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)確認(rèn)的收入,收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)做的是管理費(fèi)用-研發(fā)支出,老師這樣做可以嗎? 另外有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了,但是去年11月份賣出8月份購(gòu)進(jìn)材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅,也還是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,像這種情況我現(xiàn)在怎么處理啊
你開(kāi)出去的是技術(shù)服務(wù),你賬上做的,你賬上收到的技術(shù)服務(wù)的發(fā)票應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不應(yīng)該是管理費(fèi)用。
匯算清交不修改的情況下,直接做到今年。如果你用以前年度損益調(diào)整的話,你得去修改你去年的匯算清交。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、庫(kù)存商品。
那我應(yīng)該怎么該呢?直接在之前月份做的分錄那里紅沖然后修改嗎?
好,直接做到今年,你寫清楚了調(diào)整的是哪一個(gè)月的成本就可以。
老師,技術(shù)服務(wù)費(fèi)做到研發(fā)費(fèi)用是從今年2月份,4月份,6月份這樣做的,那我直接在今年2月份,4月份,6月份紅沖分錄重新做可以嗎
可以的,可以這么做的。
另外有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了,但是去年11月份賣出8月份購(gòu)進(jìn)材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅,也還是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,像這種情況我現(xiàn)在怎么處理啊?應(yīng)該什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本比較合適呢
可以的,可以這么做的。 那老師應(yīng)該怎么寫摘要呀,去年確認(rèn)收入今年才結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做分錄呢
另外有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了,但是去年11月份賣出8月份購(gòu)進(jìn)材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅,也還是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,像這種情況我現(xiàn)在怎么處理???應(yīng)該什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本比較合適呢
結(jié)轉(zhuǎn)11月份某某商品成本。
什么時(shí)間認(rèn)證的?如果沒(méi)有認(rèn)證,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸銀行存款企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
去年9月份就認(rèn)證了呢
老師,技術(shù)服務(wù)費(fèi)是不是沒(méi)有庫(kù)存的呀,直接確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款做這個(gè)。
技術(shù)服務(wù)的,你不是要做研發(fā)支出嗎 技術(shù)服務(wù)費(fèi)做到研發(fā)費(fèi)用是從今年2月份,4月份,6月份這樣做的,那我直接在今年2月份,4月份,6月份紅沖分錄重新做可以嗎 2022-07-22 14:47