你好 出口不退稅有可能要視同內(nèi)銷交增值稅,而出口退稅率為零只是退稅率為零. 這個相當(dāng)于是在讓你補(bǔ)稅的
老師,出口貨物的征退稅率之差不能退,不可以抵減內(nèi)銷嗎?為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅應(yīng)退稅額為什么是銷項(xiàng)稅額乘以稅率差,出口退稅不是退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
出口銷售82127.5,匯率666.51,退稅率征稅率都為13%,內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額為57578.48,進(jìn)項(xiàng)稅額(包含出口貨物進(jìn)項(xiàng))為47756.46,請問下當(dāng)期應(yīng)退稅額怎么算
出口退稅率為與征稅率之間的差額作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是為什么出口退稅率為0時,就視同內(nèi)銷作13%的銷項(xiàng)稅呢。
老師早上好!出口銷售是零稅率沒有銷項(xiàng)稅!生產(chǎn)企業(yè)為什么出口銷售銷項(xiàng)稅是應(yīng)退稅額數(shù)據(jù)呢?還要和內(nèi)銷留抵比較誰小退誰? 例如出口銷售100萬,退稅率是13%!應(yīng)退稅額是13萬。這個應(yīng)退稅額不是零稅率的銷項(xiàng)稅嗎?
老師,這道題誰是承租人?誰是出租人?。?/p>
老師,定期定額個體工商戶核定應(yīng)納稅額是78350但是我一季度開票是248967,比定額數(shù)多了13920,請問老師我這個季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項(xiàng)目又用于職工食堂可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?那外購材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務(wù)服務(wù),請的勞務(wù)人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當(dāng)月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內(nèi)申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
沒有明白老師您說的意思。
就是又回到了國內(nèi),那么你要賣給國內(nèi)的買家,這個時候,就需要補(bǔ)繳增值稅的
不是又回到國內(nèi),是這樣出口退稅率有10%,有0%。沒有回到國內(nèi)銷售。
這個是“視同”內(nèi)銷,這里是舉一個例子,讓你好理解的
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額應(yīng)以購進(jìn)貨物不含稅*中間的差額稅率差額,還是以出口貨物折合為人民幣金額/1.13*中間差額稅率來計算
? 什么意思?怎么突然問這個?
這不是都是出口退稅的問題嗎。
不是哦,這個是屬于第二個問題,需要重新提問的