你好 出口不退稅有可能要視同內(nèi)銷交增值稅,而出口退稅率為零只是退稅率為零. 這個(gè)相當(dāng)于是在讓你補(bǔ)稅的
老師,出口貨物的征退稅率之差不能退,不可以抵減內(nèi)銷嗎?為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅應(yīng)退稅額為什么是銷項(xiàng)稅額乘以稅率差,出口退稅不是退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
出口銷售82127.5,匯率666.51,退稅率征稅率都為13%,內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額為57578.48,進(jìn)項(xiàng)稅額(包含出口貨物進(jìn)項(xiàng))為47756.46,請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)期應(yīng)退稅額怎么算
出口退稅率為與征稅率之間的差額作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是為什么出口退稅率為0時(shí),就視同內(nèi)銷作13%的銷項(xiàng)稅呢。
出口退稅,為什么是用出口銷售額*退稅率,這個(gè)算法不是相當(dāng)于銷項(xiàng)稅額嗎,為什么這樣算是出口退的進(jìn)項(xiàng) ?就比如啊,現(xiàn)在是純外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)貨物不含稅價(jià)100,增值稅13,賣到國(guó)外去是賣200,那為什么不是退進(jìn)項(xiàng)的13,而是退26呢
你好老師,關(guān)于實(shí)繳出資,是不是股東往對(duì)公戶轉(zhuǎn)賬,備注投資款就行了。只要不備注投資款的就不可以?
麻煩取一下水印 圖片里的文字
老師,第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表數(shù)據(jù)有問(wèn)題,現(xiàn)在更正的話是在電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正里邊更正嗎
工資做會(huì)計(jì)分錄不計(jì)提,直接發(fā)放,有什么影響么?
這個(gè)已經(jīng)有一個(gè)超過(guò)80%的比例了
你好,購(gòu)買土地使用權(quán)時(shí)交的印花稅,能計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),土地使用權(quán)嗎?
我公司對(duì)外租賃房屋,此項(xiàng)資產(chǎn)已記入投資性房地產(chǎn),因此對(duì)外產(chǎn)生的房產(chǎn)稅,土地稅,計(jì)提時(shí)要記入其他業(yè)務(wù)成本還是稅金及附加
老師:想咨詢下 商務(wù)咨詢模板 一般是什么形式?什么是采用回訪簽形式?
您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè)收到農(nóng)民自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品樹(shù)苗,稅局代開(kāi)發(fā)票,免稅發(fā)票,我們自己按9%計(jì)算抵扣嗎?
老師,您好!我們公司是生產(chǎn)食用冰的制造企業(yè),從去年到現(xiàn)在采購(gòu)了一共有幾十萬(wàn)元的檸檬,切片后放到冰杯里面,這個(gè)檸檬款我們可以做計(jì)算扣除和加計(jì)扣除嗎?
沒(méi)有明白老師您說(shuō)的意思。
就是又回到了國(guó)內(nèi),那么你要賣給國(guó)內(nèi)的買家,這個(gè)時(shí)候,就需要補(bǔ)繳增值稅的
不是又回到國(guó)內(nèi),是這樣出口退稅率有10%,有0%。沒(méi)有回到國(guó)內(nèi)銷售。
這個(gè)是“視同”內(nèi)銷,這里是舉一個(gè)例子,讓你好理解的
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額應(yīng)以購(gòu)進(jìn)貨物不含稅*中間的差額稅率差額,還是以出口貨物折合為人民幣金額/1.13*中間差額稅率來(lái)計(jì)算
? 什么意思?怎么突然問(wèn)這個(gè)?
這不是都是出口退稅的問(wèn)題嗎。
不是哦,這個(gè)是屬于第二個(gè)問(wèn)題,需要重新提問(wèn)的