同學(xué)你好 這個可以轉(zhuǎn)出進(jìn)項

我們公司是一般納稅人,上個月申請了留抵退稅,后來又客戶需要發(fā)票,就認(rèn)證了發(fā)票,然后開了發(fā)票,沒有抵扣完,所以賬上就剩了留抵,這個月稅局就打電話讓我們把認(rèn)證的發(fā)票取消一張,讓賬上不要有留抵,這是為什么???以后賬上都不能有留抵了嗎?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因為他是一張發(fā)票的進(jìn)項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師,請問我們公司是屬于零售公司,進(jìn)項發(fā)票是一張開過來,但是銷售不是一個月就能消耗完的,那抵扣后是一張抵扣的,這樣就會產(chǎn)品留抵,但是我不想留抵,有什么辦法解決?
老師,您好,公司購買的酒水,對方開具的是專票,這種專票正常情況下公司都是不能抵扣的,因為我們公司買回來都是自己消耗不是用來銷售的,老板一心就想著抵扣,那這種有什么方法或辦法可以抵扣嗎
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),1月份開了一張發(fā)票出去,5月份紅沖了,重新開了一張跟紅沖金額一樣的發(fā)票,但是之前已抵扣的進(jìn)項稅額發(fā)票跟現(xiàn)在的進(jìn)項稅發(fā)票金額是不一樣的,我把已抵扣發(fā)票的成本紅沖了,我現(xiàn)在想把之前抵扣的發(fā)票開給其他公司(下面有圖),但是有8120的留抵稅,我平時是按照2個點去交增值稅的,這樣的話,我要開多少的發(fā)票出去才能把這個留抵稅抵扣完呢?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬啊?
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費是不是計入到財務(wù)費用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個履約保證金,在擔(dān)保機構(gòu)做了一個擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報銷的差費基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張增值稅專用發(fā)票,用來抵扣銷項稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財務(wù)報表和財務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個季度填上正確的就可以了
老師,我單位一輛汽車已購入一年,原值30萬,今年由于被泡水,15萬賣給拍賣行,保險公司理賠了5萬,二手車市場開了1萬的我公司銷售名稱的發(fā)票,這個應(yīng)該如何賬務(wù)處理
業(yè)主個人繳納物業(yè)費,要開公司抬頭的發(fā)票,這可怎么辦
請問:中粗砂和碎石開票的一級編碼是什么?單位用立方米會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
我因為算錯收到小額退稅款,怎么做帳昵?
老師,具體怎么做能說下嗎,比如我銷項是100,但是我進(jìn)項有300,一張發(fā)票開的,我抵扣后進(jìn)項稅額就是300,在申報的那邊就是留抵了200,申報的時候怎么做,才能把留抵的轉(zhuǎn)出。
就是直接附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出
哦,好的,謝謝老師!
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝