您好,開發(fā)票出去才能把這個留抵稅抵扣完(X-11583.67-8120)/X=2% 開未稅金額 (11583.67%2B8120)/0.98/0.13=154659.89
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中A公司是10萬的發(fā)票,5月份的把這20萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部抵扣了,現(xiàn)在7月份,A公司突然說10的發(fā)票要紅沖。 我的問題是:這個稅款我已經(jīng)抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票,一樣可以抵扣?
老師,請問,我司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,因?yàn)樾吞柕膯栴}、現(xiàn)在客戶要求我們重開,那我之前抵扣的那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我公司1月份開了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,因?yàn)樾吞柕膯栴}、現(xiàn)在客戶要求我們重開,對方?jīng)]有認(rèn)證,直接把那張發(fā)票紅沖了再開藍(lán)字發(fā)票,重開會找另外一張進(jìn)項(xiàng)來開,那我之前抵扣的那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要怎么樣處理呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我之前開了一張銷項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)跨月了,然后拿回來紅沖了,重新開了另外張發(fā)票出去,之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在要把這個進(jìn)項(xiàng)里面的型號開出去,可以嗎?稅額又要怎么樣交的呢?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我1月份有張銷項(xiàng)發(fā)票要紅沖,然后用另外張進(jìn)項(xiàng)票開出去,我之前抵扣認(rèn)證的那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是可以再開給其他公司,到時候也不用認(rèn)證勾選了,直接抵扣就可以了???
老師,我們有一個個人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時候這個進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
老師,154659.89是未含稅金額嗎?如果是,含稅金額又怎么樣算?。?
您好,,154659.89是未含稅金額,含稅金額154659.89*1.13等于174765.68
就是開這個17萬多的票出去,到時候還需要再交點(diǎn)稅是嗎?
您好,是的哦,按您給的2%部分來交
老師,那也不對呀,按照17.5萬來開票出去,銷項(xiàng)稅為:175000/1.13x0.13=20132.74,留抵稅是8210,20132.74-8210=11922.74啊,這樣不是2個點(diǎn)吧
您好,您上圖不是還有11583.67進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,就算我加上上面1萬多的稅額,也不是2%啊,是0.2%了
您好,找到原因了,最上面收入和銷項(xiàng)稅混了 (X*13%-11583.67-8120)/X=2% 未稅金額? X=179124.27 含稅202410.43 驗(yàn)算(202410.43/1.13*13%-11583.67-8120)/(202410.43/1.13)等于2%
老師,那我這20多萬的票開出去,是不需要再找其他進(jìn)項(xiàng)票開來了吧,就直接我剛剛發(fā)你的那張圖片上的進(jìn)項(xiàng)來開就可以了嗎?
您好,是的,上面我也驗(yàn)算過了,就是增值稅負(fù)2%
好的,老師這樣的話,那我的成本是不是就會低了呀?
您好,不會呀,增值稅稅負(fù)2%是您根據(jù)公司毛利率來計(jì)算出來的,
那我差不多18萬收入,進(jìn)項(xiàng)才8萬多呀,再其他的一些費(fèi)用4萬左右,
老師,有留底稅是不是也要按照2個點(diǎn)的稅負(fù)率來交稅的啊
您好,1,這3個數(shù)是算利潤,上面我們算的增值稅稅負(fù) 2.就是我沒有太明白,為啥有進(jìn)項(xiàng)一定要把發(fā)票開了,不勾選不就好了么
1、如果不開的話,那我紅沖了,我的庫存商品是有余額的,而且我本來也是就是有票要開出去啊,對方公司要票啊,2、老師,我不明白的地方,如果我把這個進(jìn)項(xiàng)開給其他公司,那我還需要去勾選這張票嗎?因?yàn)橹耙呀?jīng)抵扣的時候勾選過了
而且也有一點(diǎn)想不明白啊,為啥銷項(xiàng)發(fā)票紅沖了,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票還可以用啊,不是已經(jīng)勾選抵扣了嗎?
您好, 2.這個發(fā)票已抵扣過,當(dāng)然不能再抵了 3.不能用,我回看了問題,“其他公司(下面有圖)“我沒注意前面說抵過的,我重新算 (X*13%-8120)/X=2% 未稅金額? X=73909.09 含稅83517.27 驗(yàn)算(83517.27/1.13*13%-8120)/(83517.27/1.13)等于2%
1,那不能用的話,我紅沖成本的時候,庫存商品是不是會有余額?。咳绻杏囝~的話,我這個票要怎么樣處理呢?
您好,不是供應(yīng)商又來了一張發(fā)票了么,這個發(fā)票要做2個分錄 借:庫存商品? (負(fù))貸:應(yīng)付(負(fù)) 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù))? 貸:庫存商品? (負(fù)) 沒有余額