現(xiàn)在已經(jīng)過了報稅期了,沒法認證,沒法填寫申報表了。
12月份有一個發(fā)票還沒做賬,但是已經(jīng)拿去認證了,那我現(xiàn)在做賬的時候還需要做這個待抵扣的進項嗎?
我想請教您一件事情,就是本月做賬的時候錄了銷項票沒有錄進項票,已經(jīng)報稅了有影響嗎?現(xiàn)在開始打印憑證需要把進項票錄進去嗎?
供應(yīng)商發(fā)票8月開錯了,總金額沒錯,8月的票我們已經(jīng)認證了,現(xiàn)在10月份我 直接根據(jù)對方的紅字發(fā)票直接做一筆相反的分錄,再錄一筆正確的分錄可以嗎,這樣8月已認證的進項是不是就不用轉(zhuǎn)出了,在賬上的時候,報稅的時候正確的認了,再轉(zhuǎn)出8月已認證的進項稅額,這樣可以嗎
老師,請問下,之前很早的會計把賬做錯了,一張發(fā)票進項稅已認證,后又做一張進項稅未認證稅金,后來我在2021年12月份的時候發(fā)現(xiàn)了,做了一張相反的會計分錄把未認證進稅已沖紅了,但是因為之前的賬很亂,后期調(diào)賬把稅已調(diào)平了,現(xiàn)在目前未認證進項稅在貸方有余額,現(xiàn)在如果要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么做分錄,目前進銷項稅是平的,所以,請問要怎么做分錄,求指教!
您好,增值稅進項發(fā)票在認證平臺上能夠查到并且已經(jīng)勾選抵扣了,但是這張發(fā)票沒有回來因此一直也沒有在做憑證時錄入進項稅。需要把這張認證了的進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進項票被紅沖,進項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務(wù)局承認嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對