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我想請教您一件事情,就是本月做賬的時候錄了銷項票沒有錄進項票,已經(jīng)報稅了有影響嗎?現(xiàn)在開始打印憑證需要把進項票錄進去嗎?

2022-07-19 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-19 11:46

現(xiàn)在已經(jīng)過了報稅期了,沒法認證,沒法填寫申報表了。

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現(xiàn)在已經(jīng)過了報稅期了,沒法認證,沒法填寫申報表了。
2022-07-19
你好,如果貨物或者服務(wù)等退回了,需要做負數(shù)分錄沖回 借:庫存商品/費用等? ?負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 申報的時候也要填寫轉(zhuǎn)出 紅沖的發(fā)票一般不打印出來附后面,會附退貨單等類似的業(yè)務(wù)上的證明
2024-12-28
聯(lián)系對方把發(fā)票給你寄過來就是了哈
2023-04-17
1.首先,將重復(fù)的發(fā)票從原來的憑證中沖銷,即制作一張與原來憑證借貸方向相反的分錄。借方為“銀行存款”,金額為263元;貸方為“應(yīng)交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銷售費用-差旅費”,金額為255.16元。 2.其次,根據(jù)新的發(fā)票重新制作一張憑證。借方為“應(yīng)交稅費-進項稅”,金額為7.84元;貸方為“銀行存款”,金額為7.84元。
2023-09-13
可以計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額
2021-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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