您好 請問單位稅率多少

但是這外賬會計的開票還有認證,讓內(nèi)賬會計管就是開多少票,我知道能開,但是這個進項這一塊我不太清楚。 我問外賬會計我問他開多少進項,他說他不知道,讓我看著辦,你看這個情況怎么辦?我怎么樣知道開多少進項呢?外賬會計給我算好了,開33萬進賬就可以,但是我不知道哪種原材料開多少,外賬會計讓我看著辦[捂臉],開33萬進項發(fā)票,我是不是得去看看,之前每月多少銷項,多少進項,分別進了什么 然后找規(guī)律按規(guī)律去開進項呢
進項稅還有19萬這月要匯算還是咋的 會計通知說必須 這月都用了 19萬留底 的話 要往外開出多少銷項票?怎么算
老師我們公司這個月進項稅額是260882.56 還有一個加計扣除1.1 銷項稅額:831396.18 如果我這個月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個點的稅 我還要開多少6個點的進項票進來 怎么算老師
你好,我們六月有一萬的留抵稅,七月只有一千的銷項稅,還剩九千的上期留抵,稅務(wù)局的人打電話,讓我們必須用不開票收入來抵掉上期留底,他們說退稅很麻煩,但是我們已經(jīng)申請了不退稅,后期快速消化,說我們的合同不完整,我問他那我們的抵扣怎么辦,他讓我們下個月可以少開些銷項票。這是正常的嘛,要按照他們說的做嗎,政策不是允許上期留抵嗎?
我這里是鋼材貿(mào)易公司,本來是虧錢的不需要交增值稅,但是稅務(wù)局要求我們交了幾十萬的增值稅,下個月這個公司準備注銷了,但是還留有幾百萬的進項,準備開票把進項用完,開票把進項用完的話就會存在我的銷項數(shù)量大于進項數(shù)量了。這個要怎么處理才好?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
增值稅發(fā)票十三
那可以開具不含稅金額190000/0.13=1461538.46 價稅合計金額190000/0.13*(1%2B0.13)=1651538.46
那我要開出這么多票 除了增值稅抵扣了 還需要交別的稅是多少錢? 要怎么算?
進項稅額跟銷項稅額一致 不需要繳納增值稅了 城建稅 附加稅也不需要繳納 對應(yīng)需要繳納印花稅 有利潤需要繳納企業(yè)所得稅
那這個印花和所得要怎么算 ?
我們是一般納稅人
請問開具的貨物銷售發(fā)票么? 單位利潤總額多少?
是貨物的票 利潤總額 不清楚 就想看看開出這么多票大概預(yù)算一下 看怎么算?
印花稅按照不含稅銷售額萬分之三 減半計算 企業(yè)所得稅要根據(jù)利潤總額 沒有的話 不好計算
好的謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問