你好;? ?對(duì)方是個(gè)人還是什么 ;這個(gè)是商鋪是嗎? ?
老師,您好!我們是餐飲公司的,我交的房租要對(duì)方開票就要自己付稅費(fèi),那我要算那些稅呢
老師您好,房東不愿意開租房發(fā)票給我們公司,我們需要自己去開,那3000元的租金需要交多少稅?還有我們需要帶什么資料去稅局辦理,謝謝
我們?cè)趥€(gè)人那租的辦公用房,房東不開票,要我們自己去開,請(qǐng)問需要交哪些稅,稅率是多少
老師,我們公司從個(gè)人那里租賃餐桌,對(duì)方代開租賃費(fèi)要交個(gè)稅是不?那我們從個(gè)人哪里買餐桌,對(duì)方代開還用交個(gè)稅嗎
公司租用個(gè)人的房子辦公,對(duì)方不開具發(fā)票,需要我們自己去代開發(fā)票,稅費(fèi)自己承擔(dān),那我們需要承擔(dān)哪些稅費(fèi)?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
對(duì)方是公司,一般納稅人
?對(duì)方開票的話;? 增值稅按9% ;附加稅按增值稅的12% ;印花稅按千分之一 ;? 房產(chǎn)稅按12% ;土地使用稅看地方比例 ; 企業(yè)所得稅? 看對(duì)方? ?按25%或者小微企業(yè)稅率??
好的,謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??