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老師,我們現(xiàn)在收到社會保險清算代收戶兩筆轉(zhuǎn)賬一百多塊,我們不知道是什么錢,請問該如何查詢

2022-07-19 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-19 09:10

同學(xué)你好 在你們社保賬戶上嗎

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快賬用戶3013 追問 2022-07-19 09:11

我也不清楚,因為社保是屬行政申報的

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齊紅老師 解答 2022-07-19 09:19

同學(xué)你好 那就掛往來科目

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快賬用戶3013 追問 2022-07-19 09:21

請問要怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-07-19 09:28

同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬社保

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快賬用戶3013 追問 2022-07-19 10:00

我們是收到實際退款,也要掛往來是嗎?不過我們社保是在總公司付,分公司再付匯回去給總公司

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齊紅老師 解答 2022-07-19 10:05

退到你們銀行了就不用掛往來

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快賬用戶3013 追問 2022-07-19 10:15

是退到總公司銀行賬戶,請問怎么做分錄?然后總公司要根據(jù)實際退款還給分公司,又怎么做分錄的?

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齊紅老師 解答 2022-07-19 10:24

同學(xué)你好 借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸費用科目

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快賬用戶3013 追問 2022-07-19 10:28

但是我們大部分員工的應(yīng)付薪酬是入成本,那是貸成本和費用科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-19 10:34

同學(xué)你好 那就貸成本

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同學(xué)你好 在你們社保賬戶上嗎
2022-07-19
你公司的營業(yè)范圍有服務(wù)類嗎? 要老板打2000元到你公章賬上。 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-老板
2020-12-24
同學(xué)您好,看您支出2000塊錢的賬怎么做,如果您的兩筆支出的賬都做如下分錄, 借:業(yè)務(wù)活動費用 2000 貸:零余額賬戶用款額度 2000 借:事業(yè)支出 2000 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 2000 那么供貨商退款時,做與以上分錄相反的分錄即可, 借:銀行存款 2000 貸:業(yè)務(wù)活動費用 2000 借:資金結(jié)存-貨幣資金 2000 貸:事業(yè)支出 2000
2021-08-01
你好,關(guān)鍵是稅務(wù)局就不允許過賬的
2021-03-18
同學(xué),你好,目前是過度時期,應(yīng)該查到些情況,會做調(diào)查,如果是真實情況可以協(xié)助你整改的。
2020-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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