同學(xué)你好 在你們社保賬戶上嗎
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務(wù)) 2-客戶付錢給我們后,我們再付1000給具備這個業(yè)務(wù)的A公司,A收到款后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務(wù),每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款 3-A公司給我們開票后再做成本 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的完整業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做不妥,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
老師過年好,我是做內(nèi)賬的,我們老板平時用微信支付每個員工一部分工資,年底一塊清算。請問能不能在銀行開個私戶什么的,老板支付職工的錢我都能知道,好入賬,就不用再查發(fā)給每個職工的轉(zhuǎn)賬記錄了。該怎么辦好呢?
老師您好!我請教一下事業(yè)單位的一筆賬我該怎么處理,就是我們單位從零余額賬戶將一筆2000塊錢的賬轉(zhuǎn)了兩次,咨詢財政局之后人家說讓供貨商退到我們的基本戶上,這個業(yè)務(wù)財務(wù)會計于預(yù)算會計該如何做賬?。?/p>
老師,我們現(xiàn)在收到社會保險清算代收戶兩筆轉(zhuǎn)賬一百多塊,我們不知道是什么錢,請問該如何查詢
老師,有個問題想咨詢一下,1、我們是線上銷售小規(guī)模,跟A公司合作銷售物品,貨款收到對方開的賬戶上,每個月屬于我們的分成會從他們的公戶轉(zhuǎn)到我們的公戶上,這部分錢我們是應(yīng)該給對方開發(fā)票的是嗎?2、我們的外賬代理公司把這部分錢記到預(yù)收賬款了,A公司一直沒有讓我們給開發(fā)票,現(xiàn)在我想知道,這部分錢在對方?jīng)]有要求的情況下,我們要不要主動給他們開發(fā)票,開不開對我們有什么影響?外賬上預(yù)收賬款現(xiàn)在有100萬,如果開的話怎么開合理?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
我也不清楚,因為社保是屬行政申報的
同學(xué)你好 那就掛往來科目
請問要怎么做分錄?
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬社保
我們是收到實際退款,也要掛往來是嗎?不過我們社保是在總公司付,分公司再付匯回去給總公司
退到你們銀行了就不用掛往來
是退到總公司銀行賬戶,請問怎么做分錄?然后總公司要根據(jù)實際退款還給分公司,又怎么做分錄的?
同學(xué)你好 借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸費用科目
但是我們大部分員工的應(yīng)付薪酬是入成本,那是貸成本和費用科目嗎
同學(xué)你好 那就貸成本