請問是什么原因紅沖?退貨還是發(fā)票開錯(cuò)了更正發(fā)票?
老師,之前有家企業(yè)說的不對公轉(zhuǎn)賬,說會用現(xiàn)金付款,然后我就記成借:現(xiàn)金 了,然后他們又對公付款了,是不是再做個(gè)銷售退回-反向?qū)憘€(gè)分錄,然后再寫收入啊?要是這樣的話是不是得把票紅沖再重開一張啊!還是需要做個(gè)調(diào)整分錄 但涉及庫存現(xiàn)金了呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫存是先退貨入庫的,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫存是先退貨入庫,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
您好,郭老師,麻煩您繼續(xù)回復(fù),謝謝!剛才你說的是只需紅沖,那紅沖之后要做一張藍(lán)字才對,是吧。不然庫存都紅沖了,不入庫的話還是貨沒出體現(xiàn)在哪? 那一正一負(fù)就平了,說的是好,可以不用做的,你只要不是根據(jù)進(jìn)銷存來下推生成發(fā)票的,可以不用做入庫,你只需要紅沖就可以了。 想完整的話,你可以做的做一個(gè)紅沖入庫的,然后再做一個(gè)發(fā)票入庫的。
老師你好,我們是酒店,之前的存貨出庫不規(guī)范,沒有出庫單,而且還沒入庫就先出庫了,之前的會計(jì)是有庫存金額就出了,不考慮實(shí)際物品,但這些物品后面也開票,都是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),我在8月份先沖紅之前的出庫(結(jié)轉(zhuǎn)成本),然后讓庫房補(bǔ)出庫單再出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣做可以嗎?
如果公司注冊到A城市,在B城市實(shí)際經(jīng)營可以嗎?
老師,你好,我想請問一下,我是養(yǎng)殖蝦的農(nóng)戶,現(xiàn)在有個(gè)合作商戶他要用他的對公賬戶的錢打給我個(gè)人私戶,然后讓我給他開票,那么這里面涉及哪些稅費(fèi)呢?
個(gè)體戶沒有資質(zhì)可以做工程施工嗎
請問律師申報(bào)的工資薪金收入,應(yīng)該是以本月開票收入申報(bào)還是到賬金額申報(bào)
老師客戶要開普票,我們是一般納稅人,是加稅點(diǎn)給他開劃算還是用小規(guī)模劃算
我公司購了一條輪船,從私人那里轉(zhuǎn)過來,沒有發(fā)票只有合同,怎么入帳?根據(jù)合同金額入帳,每月計(jì)提折舊,到匯算清繳納稅調(diào)整?還是不做?
老師,請問現(xiàn)在企業(yè)欠稅共200多萬,已經(jīng)停止正常經(jīng)營,屬房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè),這個(gè)時(shí)候股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),且為折價(jià)轉(zhuǎn)讓,是不是很難通過?謝謝
老師你好,公司直接支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)費(fèi)怎么做分錄?開了發(fā)票怎么做分錄?具體點(diǎn)
電子銀行承兌匯票接收有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有費(fèi)用嗎?要怎么看票有沒有問題?
老師,在哪里查看留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額
貨到票未到暫估入庫,下月發(fā)票到了不是要紅沖嗎?再做一份藍(lán)字發(fā)票入庫。財(cái)會的庫存商品明細(xì)賬
暫估時(shí) 借:原材料- 貸:應(yīng)付賬款--暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) 票來時(shí) ①紅字沖回暫估入庫 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估/無票XX供應(yīng)商 ②收到發(fā)票,做入庫處理 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)付賬款--XX供應(yīng)商 不需要開什么藍(lán)字發(fā)票啊,按照這個(gè)流程就行。
不是藍(lán)字發(fā)票,收到發(fā)票不是要紅沖暫估再估一筆入庫的分錄嗎
是的。剛才我已經(jīng)把分錄發(fā)了,你可以參照一下。
一沖一入需要登記入庫存商品明細(xì)賬嗎
學(xué)員你好,入庫存商品明細(xì)賬沒必要紅沖的,你這邊實(shí)物都已經(jīng)來了,如果實(shí)物跟合同是一致的,那就沒啥問題。