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公司員工報(bào)銷(xiāo)20000元,實(shí)際發(fā)票只有14000,無(wú)票金額6000元,已經(jīng)通過(guò)公司賬戶報(bào)銷(xiāo)給員工了,后面要怎么做賬?

2022-07-18 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-18 18:59

你好 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款 匯算清繳的時(shí)候,需要對(duì)6000的無(wú)票金額做納稅調(diào)增處理?

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快賬用戶5005 追問(wèn) 2022-07-18 19:01

記賬的時(shí)候還是借20000,貸2000嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-18 19:04

你好,借方和貸方金額,都是2萬(wàn)?

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你好 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款 匯算清繳的時(shí)候,需要對(duì)6000的無(wú)票金額做納稅調(diào)增處理?
2022-07-18
你好,這些買(mǎi)來(lái)是做什么用的 比如購(gòu)買(mǎi)貨物的借庫(kù)存商品1萬(wàn) 貸,其他應(yīng)付款1萬(wàn), 借其他應(yīng)付款1萬(wàn),貸銀行存款 沒(méi)有發(fā)票的可以正常做賬,就是不允許抵扣所得稅
2022-05-27
您好,是的,分錄 借:管理費(fèi)用等6000 貸:銀行 1000(這是付員工) 銀行 5000(這是付供應(yīng)商)
2024-09-21
你好 報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)500的
2020-12-31
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款1600, 借其他應(yīng)付款3200, 貸銀行 退回來(lái)借銀行 貸其他應(yīng)付款1600
2023-07-03
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