你好 借:管理費用等科目,貸:銀行存款 匯算清繳的時候,需要對6000的無票金額做納稅調(diào)增處理?
公司員工實際差旅費是4136元,通過審核發(fā)現(xiàn)有些發(fā)票有出入,領(lǐng)導(dǎo)要求按4000元報銷,賬務(wù)怎么處理
員工實際報銷金額500,(公司公戶也會發(fā)給他500元)報銷單后附發(fā)票金額512.5(實際的無票,其他票報銷無法拆分所以是512.5元發(fā)票)報銷單上寫哪個金額?
小規(guī)模,前期沒有記賬,員工報銷費用10000元,其中發(fā)票8000元,收據(jù)/付款截圖2000元,實際公司賬戶已經(jīng)報銷給員工10000元,怎么做賬?
公司員工報銷20000元,實際發(fā)票只有14000,無票金額6000元,已經(jīng)通過公司賬戶報銷給員工了,后面要怎么做賬?
老師好,我們用公戶給員工報銷,也開了我們公司抬頭的發(fā)票,但是發(fā)票金額500,只給員工報銷了300,那我做賬的時候是按照實際保險金額記賬還是發(fā)票金額記賬呢?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
記賬的時候還是借20000,貸2000嗎
你好,借方和貸方金額,都是2萬?