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公司員工實際差旅費是4136元,通過審核發(fā)現(xiàn)有些發(fā)票有出入,領(lǐng)導(dǎo)要求按4000元報銷,賬務(wù)怎么處理

2020-09-27 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-27 11:00

你好!就按4000元入賬 借:管理費用/銷售費用--差旅費 貸:銀行存款

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快賬用戶1228 追問 2020-09-27 11:02

不用管票面金額是多少,按4000元入賬

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齊紅老師 解答 2020-09-27 11:02

是的,以領(lǐng)導(dǎo)審批金額入賬

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你好!就按4000元入賬 借:管理費用/銷售費用--差旅費 貸:銀行存款
2020-09-27
你好,那計入福利費的呢,可以附上結(jié)婚證和審批的流程
2021-03-30
學(xué)員你好,1002-180+230+300=1352 該企業(yè)現(xiàn)金盤點調(diào)整后與賬務(wù)不符,支出現(xiàn)金未要求領(lǐng)受人簽字,出差支出報銷不及時等問題
2022-12-24
同學(xué)你好 你們要注銷以前的被購買方并賬嗎?
2020-12-03
老師正在解答中,請稍等
2022-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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