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銷項貸方:342,175.10 進項借方:223,087.67 請問老師,需要做結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎? 如果需要結(jié)轉(zhuǎn),請問分錄怎么寫,謝謝指點

2022-07-18 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-18 15:58

你好 這個不需要的,銷項比較多,你全部使用進項就可以的,

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你好 這個不需要的,銷項比較多,你全部使用進項就可以的,
2022-07-18
你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 你要結(jié)轉(zhuǎn)后 體現(xiàn)你? 要繳留抵進項稅的數(shù)據(jù)的 ; 你 不管留抵還是繳納 ;都要結(jié)轉(zhuǎn)下; 到時和你 增值稅申報表核對一致?
2023-09-01
一、每個月有進項票,做了借進項,每個月有銷項票,做了貸銷項,然后該交稅,就做未交增值稅, 1、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是: A、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) B、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2、繳納增值稅時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-29
同學(xué),你好 增值稅經(jīng)計算為應(yīng)交的,則: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經(jīng)計算為多交的,則: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 收到退庫時(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無需編制會計分錄): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2024-03-03
你好,這個沒有要結(jié)轉(zhuǎn),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。在會計和稅法上都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn),也沒有給出結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該怎么做
2024-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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