您好,因為實際發(fā)生保修費用300,可以當(dāng)期稅前扣除,相當(dāng)于之前在預(yù)計負(fù)債中沒有在稅務(wù)上扣除的費用在這期扣除了。
老師,這里的計稅基礎(chǔ)為什么要扣除300的其他綜合收益呀
這道題的計稅基礎(chǔ)為什么要再-300??
這個題消費稅的計稅基礎(chǔ)為什么要減法
這道題租賃方案的計稅基礎(chǔ)是多少,為什么
老師,請問為什么這道題的計稅基礎(chǔ)是用售價來算的? 我看講義,存貨的計稅基礎(chǔ)是實際成本,按這道題來說,計稅基礎(chǔ)應(yīng)該是150
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項業(yè)務(wù)是買進來的原材料銷售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購的設(shè)備進項和原材料來抵扣嗎?
我公司通過外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對方公司股份99%股權(quán),還發(fā)生了相關(guān)盡調(diào)費、管理費等500萬元,那我的長期股權(quán)投資是做多少呢?
客戶要申請科小,需要我做研發(fā)費用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財報
老師,包裝物租金算價外費嗎
老師請問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來的時候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個人名下,現(xiàn)在審計要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會計分錄怎么做?。窟€有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
老師,請問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點出入,當(dāng)時讓對方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
保修費用 預(yù)計負(fù)債 是發(fā)生多少,計稅基礎(chǔ) 在當(dāng)期可以再抵扣是嗎
您好,負(fù)債的計稅基礎(chǔ)指負(fù)債中未來可以作為費用抵扣的數(shù)額。沒有再抵扣的說法,是因為前期會計上確認(rèn)了費用但稅務(wù)上不能抵扣,所以未來才可以抵扣。
好的,謝謝啦
應(yīng)該的,祝您學(xué)習(xí)愉快~