您好,入庫先做暫估,然后根據(jù)發(fā)票調(diào)整暫估
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟供應(yīng)商之間的,我們跟供應(yīng)商拿貨,通常都是月結(jié),比如現(xiàn)在7月份,7月份收的貨,供應(yīng)商在8月份初進(jìn)行對(duì)賬,然后然后8月份開票,到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟客戶之間的,客戶跟我們拿貨,通常都是月結(jié),比如現(xiàn)在7月份,7月份客戶收的貨,客戶在8月份初進(jìn)行對(duì)賬,然后8月份我們開票,到了9月份客戶才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會(huì)陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會(huì)進(jìn)行對(duì)賬,然后對(duì)賬完成,8月份就會(huì)開票。到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會(huì)陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會(huì)進(jìn)行對(duì)賬,然后對(duì)賬完成,8月份就會(huì)開票。到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會(huì)陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會(huì)進(jìn)行對(duì)賬,然后對(duì)賬完成,8月份就會(huì)開票。到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實(shí)收資本200萬實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺(tái)設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
有沒有一些實(shí)務(wù)性的方法。我每個(gè)月都這樣操作,我不可能永遠(yuǎn)都暫估啊。你確定你教我的方法不會(huì)引起稅務(wù)問題?
您好,回復(fù)您的都是最標(biāo)準(zhǔn)的處理,不是永遠(yuǎn)暫估,是沒收到發(fā)票入庫暫估,后期收發(fā)票紅字沖回暫估分錄,再重新做分錄
是啊,我理解這個(gè)呀,但是我不可能每個(gè)月都是這樣暫估吧
您好,那您不這樣處理,如何處理?