您好 購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣 要開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票 購(gòu)買方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 沖減成本跟往來(lái)

老師,收到銷售方的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證且做賬了,現(xiàn)在銷售方說(shuō)發(fā)票有誤需要退票,那只需要銷售方開(kāi)紅字發(fā)票嗎?我們這邊需不需要開(kāi)紅字發(fā)票信息表給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票呢
老師您好,我們是購(gòu)貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開(kāi)多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)銷售方。銷售方需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開(kāi)了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
老師,我們是購(gòu)買方,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在業(yè)務(wù)不做了,銷售方會(huì)給我們退款,那我們要退回原發(fā)票給銷售方嗎?對(duì)方開(kāi)出紅字發(fā)票要給我們什么嗎?
老師我們是銷售企業(yè),銷售給對(duì)方一批貨物,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,夸月我們需要開(kāi)紅字發(fā)票。紅字發(fā)票對(duì)于受票方有什么影響?
老師我們是銷售企業(yè),銷售給對(duì)方一批貨物,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,夸月我們需要開(kāi)紅字發(fā)票。紅字發(fā)票對(duì)于受票方有什么影響?
財(cái)報(bào)上應(yīng)付職工薪酬,填個(gè)稅申報(bào)的金額,還是應(yīng)付職工薪酬總金額
樸老師,請(qǐng)問(wèn)2021年的進(jìn)項(xiàng)稅也記重復(fù)了,這個(gè)月沖掉,導(dǎo)致本月的未交增值稅不正確,怎么去沖銷這筆重復(fù)的進(jìn)項(xiàng)稅?
利潤(rùn)分配的個(gè)稅是不是固定20 %
今年補(bǔ)計(jì)提以前年度我的折舊費(fèi),怎么入賬?
賬上未交增值稅借方余額比報(bào)表少,賬上怎么調(diào)
老師就是我們需要處理一些廢紙箱,我們主營(yíng)是生產(chǎn)紙箱銷售的,我這邊怎么走流程啦,需要老板簽字確認(rèn)嗎?在稅務(wù)上怎么做才合規(guī)啦?
2025年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上下限已發(fā)布實(shí)施,2025年7月至2025年10月的費(fèi)款需比照新的上下限標(biāo)準(zhǔn)繳納差額部分費(fèi)款,請(qǐng)?jiān)凇旧鐣?huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)】模塊按月選擇所屬期進(jìn)行申報(bào)繳費(fèi)。這個(gè)要補(bǔ)單位部分的還是個(gè)人部分的
老師,我想讓單元格的內(nèi)容24.6g顯示為24.6參與計(jì)算,顯示為數(shù)字格式,怎么自定義單元格格式呢?
老師上午我來(lái)訪問(wèn)過(guò)了,想問(wèn)一下,老師可以再幫我看一下,我的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)了,是在50%左右嗎,謝謝
找樸老師解決一下問(wèn)題,謝! 成立多一家外貿(mào)出口公司,如果按稅負(fù)是2.91%,年收入6千萬(wàn),怎么倒推成本,進(jìn)項(xiàng),要交多少增值稅,企業(yè)所得稅,能幫忙算一下嗎?


銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票,如果 購(gòu)買方不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,對(duì)銷售方和購(gòu)買方有哪些影響?
銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票?購(gòu)買方認(rèn)證抵扣后 不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不可能申報(bào)成功的
申報(bào)不成功,銷售方就實(shí)現(xiàn)不了開(kāi)紅字發(fā)票還是有什么后果?
申報(bào)不成功 購(gòu)買方不好清卡? 不好領(lǐng)購(gòu) 開(kāi)具發(fā)票 跟銷售方無(wú)關(guān) 只跟購(gòu)買方有關(guān)