您好 購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣 要開具紅字發(fā)票信息表 銷售方開具紅字發(fā)票 購(gòu)買方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 沖減成本跟往來(lái)
老師,收到銷售方的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證且做賬了,現(xiàn)在銷售方說(shuō)發(fā)票有誤需要退票,那只需要銷售方開紅字發(fā)票嗎?我們這邊需不需要開紅字發(fā)票信息表給對(duì)方開紅字發(fā)票呢
老師您好,我們是購(gòu)貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開紅字信息表給對(duì)銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
老師,我們是購(gòu)買方,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在業(yè)務(wù)不做了,銷售方會(huì)給我們退款,那我們要退回原發(fā)票給銷售方嗎?對(duì)方開出紅字發(fā)票要給我們什么嗎?
老師我們是銷售企業(yè),銷售給對(duì)方一批貨物,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,夸月我們需要開紅字發(fā)票。紅字發(fā)票對(duì)于受票方有什么影響?
老師我們是銷售企業(yè),銷售給對(duì)方一批貨物,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,夸月我們需要開紅字發(fā)票。紅字發(fā)票對(duì)于受票方有什么影響?
發(fā)票在同統(tǒng)一驗(yàn)證平臺(tái)查不到,供應(yīng)商說(shuō)只能地方官網(wǎng)查詢是正嗎
老師,現(xiàn)在可以更正23年的匯算清繳嗎
老師,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額70060,會(huì)交多少稅啊
老師,做臺(tái)賬時(shí),每月最后一天的收入次月1號(hào)到賬,這筆收入計(jì)到上月還是本月?
老師好,員工報(bào)銷的機(jī)票是去哪兒網(wǎng)開的發(fā)票,什么既沒(méi)有姓名也沒(méi)有我身份證號(hào),這樣可以報(bào)嗎?
老師我發(fā)現(xiàn)我把一張制造費(fèi)用的普通發(fā)票,在24年8月份重復(fù)入賬了,現(xiàn)在我該怎么處理這個(gè)錯(cuò)誤
采購(gòu)供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)間是2025-04-26?至?2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生產(chǎn)也是5/1到5/30日的報(bào)表。那采購(gòu)入庫(kù)我就按5/1到5/31這期間入庫(kù)的就可以了是吧
老師 同一個(gè)客戶掛了三個(gè)科目 預(yù)付貸方余額4576 預(yù)收貸方270 其他應(yīng)付借方16300 老師 這個(gè)要整理到哪個(gè)科目明細(xì)呀?按照金額和科目方向來(lái)算 是不是還應(yīng)收這個(gè)客戶11454。所以把預(yù)付預(yù)收的貸方金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收 其他應(yīng)付借方轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收賬戶 之后的余額就是其他應(yīng)收借方或者應(yīng)收賬款借方11454,說(shuō)明要收客戶11454元,這個(gè)思路是對(duì)的嗎
個(gè)體工商戶有外經(jīng)證,在施工本地要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么意思呢
銷售方開具紅字發(fā)票,如果 購(gòu)買方不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,對(duì)銷售方和購(gòu)買方有哪些影響?
銷售方開具紅字發(fā)票?購(gòu)買方認(rèn)證抵扣后 不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不可能申報(bào)成功的
申報(bào)不成功,銷售方就實(shí)現(xiàn)不了開紅字發(fā)票還是有什么后果?
申報(bào)不成功 購(gòu)買方不好清卡? 不好領(lǐng)購(gòu) 開具發(fā)票 跟銷售方無(wú)關(guān) 只跟購(gòu)買方有關(guān)