您好,解答如下 稅。對主營業(yè)務為郵政、電信、現(xiàn)代服務和生活服務業(yè)的納稅人,按進項稅額加計10%抵減應納稅額
老師,以舊換新的貨物什么情況下用新貨物的售價計算繳納增值稅?什么情況下用新貨物銷售價?舊貨物回收價計算繳納增值稅?
企業(yè)的增值稅加計扣除是什么情況下才可以?要在哪里填寫
老師,繳納增值稅什么情況下可以加計扣除10%,屏幕最下方的文字
所得稅匯算清繳,什么情況下,算調(diào)增,什么情況下算調(diào)減。 對扣除類,稅收金額小于賬載金額………… 哪位老師可以用文字概括下
老師在計算繳納土地增值稅時印花稅是可以扣除的對吧?那么在什么情況下土地增值稅時不允許扣除印花稅
老師:送的快賬軟件上有沒有結轉(zhuǎn)所得稅,是需要自己錄入計提所得稅和手動結轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
老師公司賬上借錢給采購,也是公司的實際合伙人,公司信息上是看不出來是合伙人,公司是直接轉(zhuǎn)錢給采購(沒有轉(zhuǎn)到對應的供應商,實際也是采購個人付的款),供應商再開票回來,但不能證明采購的錢是轉(zhuǎn)給了對應的采購,公司如果出個證明,證明這些款確實是采購轉(zhuǎn)款給供應商,讓采購人簽字,公司蓋章,我這邊能銷其他應收款嗎
工商年報24年/25年股權都有變更,應該按哪一個報
一般貿(mào)易,報關出口的貨物沒有取得對應的進項稅發(fā)票,怎么做成本核算,是否還可以按免稅申報
1、稅金及附加和應交稅費是不是也登三欄明細賬? 2、增值稅明細賬是不是只登銷項和進項的稅額?
老師,第一季度的賬做錯了兩筆。應該怎么彌補啊。多確認一筆收入。沒有計提稅金及附加和企業(yè)所得稅。
老師:我想咨詢一下,我們公司賣船的話,銷售給個人的話,銷售方需要繳納啥稅費?交易時已經(jīng)有了交易稅,那么還需要其他稅費嗎?我們買入時是普票,銷售時一般納稅人,稅率是13嗎?
老師,電氣安裝開發(fā)票,是不是選擇建筑服務里的安裝服務?
老師,施工工地購買集裝箱,一般計入什么科目呢?為什么我看到有些計入固定資產(chǎn)?有些計入周轉(zhuǎn)材料?有些計入臨時設施?
老師,委托加工物資通常怎么設二級科目呢?