同學(xué),你好!算合同履約進(jìn)度只需扣除電梯成本即可。祝同學(xué)做題愉快
老師你好,我想請教一下這道題目的第三問李某承包甲公司繳納個人所得稅。從答案上可以看出來那個經(jīng)營所得啊,他是用667.5減去企業(yè)所得稅減去分出去的400,我現(xiàn)在有一個疑問是,這個667.5這個會計(jì)利潤,他當(dāng)中有含10萬塊錢的這個國債利息收入和從居民企業(yè)分回來的這個投資的這個40萬,為什么不減去這兩個金額?
老師,這道題答案不懂,問題不是說乙的原材料應(yīng)計(jì)提跌價嘛,為什么可變現(xiàn)的計(jì)算用丙產(chǎn)品6萬元,而不是用乙市價4.8?(是否因?yàn)檫@里計(jì)算可變現(xiàn)需要用終端價,即售前的那個價格?)并且在計(jì)算可變現(xiàn)時為什么只減掉運(yùn)費(fèi)0.2沒減0.8?而且算成本時的4.8也只減了0.8,為什么不再減去0.2?
這道題根本看不懂啊 為什么40-30 卻不減運(yùn)輸?shù)?萬 分母也是沒有減去五萬
老師我的問題 比如我們①A項(xiàng)目第一季度的收入是60萬,第一季度的分包是40萬,,沒超過起征點(diǎn)30萬,A項(xiàng)目就沒有預(yù)交 ②第二個項(xiàng)目收入40萬,但是分包款沒有支付,就預(yù)交了40/1.01*0.01=0.39萬 ③第三個項(xiàng)目我們沒有收入,先支付了分包款10萬,也就沒有預(yù)交。 ④這個月我們該本地申報增值稅了就是拿三個項(xiàng)目的收入-分包款后的余額:(60+40-40-10=40)應(yīng)該申報的增值稅額: 50/1.01*0.01=0.49萬,實(shí)際預(yù)交:0.49-0.39=0.1萬 問題一:我做法對的嘛 問題二:我在本地季報的時候減去了③里面的分包款預(yù)交,在③ 那個項(xiàng)目下個季度有分包收入的時候是不是不能再減10萬了。因?yàn)槲以诒镜仡A(yù)交的時候已經(jīng)減去了。
老師有一個題是銷售收入3060,銷售成本2260,營業(yè)費(fèi)用129,管理費(fèi)用171,財(cái)務(wù)費(fèi)用40,折舊28,攤銷5,這里答案的NOPAT計(jì)算沒有減折舊,但是另外一個題在計(jì)算NOPAT=EBIT*(1-T)的時候卻有減去了折舊是為什么啊,計(jì)算NOPAT到底減不減折舊啊
老師,公司借了股東好多錢,現(xiàn)在打算把借款的往來款轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎。需要什么稅務(wù)處理嗎,
郭老師,問一下,專票在電子稅務(wù)局里不抵扣勾選,做分錄的時候,就是按照普通發(fā)票入賬就可以了是吧?不用做進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出的吧?
老師,員工離職把下個月的工資和當(dāng)月的一起發(fā)放的,這個怎么做賬呀?
老師您好,審計(jì),會計(jì)分錄測試總體包括全年的標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)分錄,非標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)分錄和期末做出的其他調(diào)整這仨對嗎??
老師養(yǎng)植多寶魚的企業(yè),有倆個一般納稅人,A和B,現(xiàn)在b公司沒有業(yè)務(wù),之前b把魚買給a,之間有大量往來,現(xiàn)在b想變更股東,稅局不讓說往來太多,老師怎么處理一下啊,
請問老師貿(mào)易公司,貨物出口報關(guān)了確認(rèn)收入了上個月,客戶還沒有給我們成本票,這個情況怎么處理呢
一般戶可以發(fā)放工資嗎
我們公司給員工買的意外險,買的時候記得預(yù)付賬款,收到發(fā)票時直接記管理費(fèi)用合適嗎?
老師 訂機(jī)票的 購買的航空意外險 是并入交通費(fèi)機(jī)票款嗎
報關(guān)單上只有申報日期沒有出口日期,是預(yù)錄入編號,這個什么時候可以有帶出口日期的報關(guān)單
不用扣其他嗎 為什么
同學(xué)你好,其他的是全在合同履約進(jìn)度里面。電梯這個固定成本不算進(jìn)度,所以需要單獨(dú)扣除