?你好;? ? 你這個是要計算什么; 算印花稅嗎? ?;? 這個印花稅按萬分之三繳納的??
老師問一下,就是銷項稅和進項稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項稅和進項稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進項的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個關(guān)于稅就是像有一個我們沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時候看不出來。有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個科目應(yīng)交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒有結(jié)轉(zhuǎn),一拉的話一下子看不出來交了多少稅,有什么方法嗎
老師那你說我家在采購的時候。采購這一塊兒不也有進項稅嗎?那這個進項稅在借方還用再體現(xiàn)嗎?我學(xué)的時候,采購的時候就是帶原材料增加。應(yīng)付賬款在貸方增加。也沒有說的采購,借原材料兒完了借那個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這一塊兒。那老師講的都是單純的針對采購和銷售獎,那我做賬的時候兒就沒體現(xiàn)稅的一塊兒。
樂老師,我有一個問題,就是那個進項稅的那個票進項票不是應(yīng)該是你去采購貨物的時候,然后對方給的,然后可以抵扣的,按道理應(yīng)該是這樣子的,對嗎,然后那個老板跟我說需要多少進項票,他去買這個是什么意思。
老師,您看一下這個問題吧,就是這個第七問啊,他說的就是咱們這個業(yè)務(wù)五里面就是他問了兩個問題嗎?一個是可以抵扣的進項稅是多少?那咱們前面這個說的是簡易計稅,所以說他就應(yīng)該是零嘛,然后第二個他緊接著又問視同銷售的銷項稅額是多少,他說的是后面這個促銷團隊促銷的這個風(fēng)扇說,然后問他說視同銷售的銷項稅額是多少,然后咱們答案就按這個1萬塊錢就算了,這個銷項稅額,那現(xiàn)在就是的疑問就是說。就是說,這個促銷他是視同銷售嗎?他是跟著前面的簡易計稅項目一起的,就是說我賣賣這個住宅賣一套住宅,然后送他一個風(fēng)扇賣一個住宅送一個風(fēng)扇,但是這個住宅呢,又按簡易計稅來了,那這個風(fēng)扇的話,我現(xiàn)在就是說這個里面他還是視同銷售嗎?還是說他跟著這個住宅就一起簡易計稅了。
老師,我問下,這個是賣方銷售貨物的時候,列的一個簡單的表格 那對于買方來說呢,就是110萬的進價 進項稅是是110/1.13*0.13 還要交一個印花稅 還有什么
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問一下我們到位買財務(wù)軟件合同5萬開票也是五萬、付錢也是五萬??梢詢?yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個賬戶,一個基本戶,一個一般戶,基本的戶的走款都有開票的,一般戶得走款都沒有開票,老板說一般戶得走款不做賬,這個說不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報銷了,請問賬務(wù)怎么做?,后面實際發(fā)的時候計提和個稅分別怎么處理?謝謝
公司沒有業(yè)務(wù)沒收入,但是發(fā)工資的情況下,做個稅申報嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
交印花稅還需要交啥稅
你好;? ? 購買方就繳納印花稅即可 ;? ?
印花稅是(100?110)/1.13×0.13 雙方都是這樣繳納印花稅嗎
購買方不是要交增值稅-進項稅??
你好; 是的。 雙方都繳納; 購買方繳納? 購進貨物的金額*萬分之三繳納的??
那老師只說 只要繳納印花稅就可以了
購買方只是購買貨物 繳納印花稅; 增值稅? ? 是說的進項稅部分; 進項稅? 是在你貨款里面就 涉及了呀; 不存在還單獨繳納增值稅的? ?
算印花稅的時候,要不含稅的價款嗎?
你好; 是的。? 看你不含稅金額