你好,那你的季度銷售額一共是?
老師你好我的增值稅是季報(bào)但是沒(méi)開(kāi)票每月未開(kāi)票收入我都價(jià)稅分離了,但是等到季報(bào)的時(shí)候填數(shù)據(jù)的時(shí)候出現(xiàn)了幾塊錢的差距。像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn),我公司12月收到一張費(fèi)用發(fā)票,稅率應(yīng)該是1%,對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)的5%,這種情況怎么辦,對(duì)方?jīng)_紅重開(kāi),還能入在2021的賬上嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,茶樓從4月到6月開(kāi)票的時(shí)候,稅率部分選錯(cuò)了,有些開(kāi)的3%,有的開(kāi)的5%,本來(lái)該開(kāi)免稅的,這個(gè)月季報(bào)看到這種情況,應(yīng)該怎么辦呢
你好老師,我這有一個(gè)個(gè)體戶,小規(guī)模,我剛才看了一下,一季度總共開(kāi)了15萬(wàn)普票,但是其中有5萬(wàn)是免稅的。因?yàn)槟瓿醯臅r(shí)候開(kāi)票也不知道用什么稅率,就沿用了去年免稅,到了1月十幾號(hào)才下發(fā)通知,這個(gè)個(gè)體戶之前開(kāi)的票沒(méi)有作廢。這種情況該怎么辦呢
你好老師,我這有一個(gè)個(gè)體戶,小規(guī)模,我剛才看了一下,一季度總共開(kāi)了15萬(wàn)普票,但是其中有5萬(wàn)是免稅的。因?yàn)槟瓿醯臅r(shí)候開(kāi)票也不知道用什么稅率,就沿用了去年免稅,到了1月十幾號(hào)才下發(fā)通知,這個(gè)個(gè)體戶之前開(kāi)的票沒(méi)有作廢。這種情況該怎么辦呢
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒(méi)有開(kāi)票如何做賬呢
老師,公司來(lái)審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
一共只有7萬(wàn)多,開(kāi)票3萬(wàn)多
怎么辦呢
你這個(gè)月一次,在第十欄里面填寫就可以了,下一個(gè)月你紅沖在重新開(kāi)
稅率開(kāi)錯(cuò)的要全部重新開(kāi)嗎
是的是的,是這么做的。
百分之三的普通發(fā)票的不用,5%的需要。
那意思就是只紅沖5%的嘛
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。