你們是不是現(xiàn)在想把那個3%的稅款給退回呀?
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經開了負數(shù)發(fā)票,9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務應該怎么處理呢
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
想問一下老師,至從4月份起,那個小規(guī)模納稅人的普票就直接開免稅的發(fā)票。如我6月份開了一張5萬的普票,在填寫申報表時,填了5萬元,它下面就出現(xiàn)了本月免稅額為1500元。那我在填寫分錄時,怎么做呢?我已做了,借:應收帳款5萬,貸:主勞業(yè)務收入5萬元,因為對方只付5萬元,不付稅款了
老師,請問三月份的時候有一筆業(yè)務應該做主營業(yè)務收入,但是我做管理費用了,6月份報稅的時候根據(jù)開票金額強制提交了,相當于我賬面沒有做主業(yè)務收入,但是稅務上已經認定了主業(yè)務收入。我在7月份時又開了紅票沖回這張發(fā)票并做了管理費用沖回,但是現(xiàn)在我?guī)ど喜缓迷僮鲆还P主營業(yè)務收入怎么辦呢?
老師,你好,是這樣的,我上個月開票開錯了一張,當時點了作廢,但是不知道為什么沒有成功,我認為成功了,賬上就沒做這筆收入,但是今天報稅的時候發(fā)現(xiàn)開票軟件及電子稅務局上有這張發(fā)票,那我現(xiàn)在這個月就必須先交稅,然后下個月再開紅字發(fā)票對吧?但是我這個月不能繳稅所以就像用進項票去抵扣,那這個進項票足夠的話增值稅可以全抵對吧?但是我這筆開票的我當時認為11月份開票已經成功作廢了,這個收入也沒有進賬,這個賬務怎么調整?需要調整嗎?
員工收據(jù)報銷的小額金額,沒有發(fā)票,幾百塊錢的,然后用公司的個體工商戶開發(fā)票做賬可以嗎?請賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評
老師,企業(yè)是一般納稅人,沒有13個點的進項票,只能取得1個點的,這稅務籌劃怎么做呢?
您好,老師,公司個人所得稅申報可以換一臺電腦申報嗎?
學堂里面有學外賬的實操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費怎么入賬
老師好,有沒有商貿公司財務制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產生的住宿費對應的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經營業(yè)務有關的,可以抵扣進項稅嗎
老師:請問公司股權變更,如果之前沒有實繳過出資額,就可以直接去全程電子化進行變更是嗎?如果有實繳,是不是還要提供稅務上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權責發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現(xiàn)制為原則,我們該如何選擇
我現(xiàn)在就糾結,是不管他就這樣呢,還是要找對方拿回發(fā)票紅沖重開呢,如果重新開,稅已經交了,怎么辦啊
這個的話,是最好那發(fā)票,紅沖的
那稅已經交了,怎么辦啊
沖沖紅的是可以退回得
以前是稅控盤開的,按簡易計稅3%開的,現(xiàn)在稅控開不了要全電發(fā)票平臺開,要按一般計稅開,怎么紅沖啊,在那里紅沖啊,稅怎么退啊
那樣的話你需要現(xiàn)場紅沖了,比較麻煩,還不如不退
我們不在乎那點稅費,但是問題是這個款是委托拍賣的代收款,不是我們公司的收入的,我們賬是做應付帳款一進一出的,如果不處理,會有很大的稅務風險嗎,會構成虛開發(fā)票嗎
不會,就算你不出去,也不會這樣的
也就是說,我不做處理,就按錯的來,也不會有問題是吧
嗯對是這個意思的
你說的現(xiàn)場紅沖是要去稅務局辦理紅沖嗎
嗯對是去現(xiàn)場處理這個的
那如果我不管,就按錯的,只要有這個業(yè)務在的,只是開錯了,也不夠成虛開發(fā)票對嗎,不會被稅務認為就是收入吧
這個是不會的,可以不管
好的,謝謝
不客氣的早點休息