你好,這個沒有關(guān)系的,不需要繳納,你一個季度銷售額在30萬以內(nèi),在第11欄里面填寫銷售額就可以。
老師是這樣的,我去稅務局給一家公司認定稅種,上個月去的,結(jié)果這個月才發(fā)現(xiàn)稅務局給我認定成小規(guī)模了,我也不知道進電子稅務局報稅才知道,但是在上個月之前沒有發(fā)生任何業(yè)務,就前兩天開了3張票,我剛把它作廢了,我想問我周一去改成一一般納稅人什么時候能生效,還有電子稅務局系統(tǒng)里的季度申報我要不要報還是重新核定
老師,想咨詢一下,我剛接了一個個體工商戶,小規(guī)模納稅人,開業(yè)幾年了,但是從12月才做的稅務登記,上個月通過稅務局代開了一張普通發(fā)票,稅率那欄的的是星號**,也沒有建過賬,這個月需要報稅了,我報增值稅是不是要把一個季度的收入全報上去呢,個稅經(jīng)營所得需要報嗎
老師我想問一下,就是我剛到一個公司的話,之前開票那些我都沒有接觸過,然后,需要開票的話,我有看了那個,那個開票系統(tǒng)的那個什么,百旺,那些的,他是教我怎么樣去在系統(tǒng)里面操作,那個我看了,然后,但是我不太知道這個流程,就是說我。需要先怎么樣,我才能拿到這個發(fā)票,然后我需要再做什么,讀入還是干嘛的,然后再才能使用,它就是使用課程有教,但是前面的那個步驟,我不知道到底應該是怎么弄的,你這邊有沒有,就是,做。有沒有做的類似的文檔之類的,或者是你跟我說一下流程應該是怎么弄的,因為我我去了我都害怕,我我我也不知道,等一下我到時候去,假設發(fā)票用完了,我應該要怎么下個月的發(fā)票,我應該要怎么弄我不清楚。
你好老師,我這有一個個體戶,小規(guī)模,我剛才看了一下,一季度總共開了15萬普票,但是其中有5萬是免稅的。因為年初的時候開票也不知道用什么稅率,就沿用了去年免稅,到了1月十幾號才下發(fā)通知,這個個體戶之前開的票沒有作廢。這種情況該怎么辦呢
你好老師,我這有一個個體戶,小規(guī)模,我剛才看了一下,一季度總共開了15萬普票,但是其中有5萬是免稅的。因為年初的時候開票也不知道用什么稅率,就沿用了去年免稅,到了1月十幾號才下發(fā)通知,這個個體戶之前開的票沒有作廢。這種情況該怎么辦呢
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項目,為這個項目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎應該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因為各種原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務處理
一進來就是這個界面,進出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點擊,但是點確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風險呢?
哦,申報成功了,那這個票也不用紅沖,就不用管了對吧
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
這個是跑運輸?shù)膫€體戶,他還有一個印花稅,是運輸合同的,那計稅金額應該是那個開票金額15萬嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師,現(xiàn)在印花稅還有稅款減半的優(yōu)惠政策嗎?
你好,有的和去年一樣。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。