不需要繳納增值稅的。
老師,您好,請(qǐng)問因?yàn)殇N售貨物產(chǎn)生的財(cái)政補(bǔ)貼要按照增值稅交稅,那么因?yàn)閿U(kuò)大產(chǎn)值給的補(bǔ)貼適用這個(gè)政策嗎?要交增值稅嗎
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)開具與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)票,這種要什么申報(bào)增值稅和企稅?
你好,老師,請(qǐng)教一下高新企業(yè)享受了進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除5%的優(yōu)惠政策,優(yōu)惠部份抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額。那么請(qǐng)問這筆不用繳納的稅額怎么做會(huì)計(jì)處理。是作為政府補(bǔ)貼?還是留在應(yīng)交增值稅這個(gè)科目里。謝謝
老師,您好!公司補(bǔ)貼給銷售人員因開自己的車去拜訪客戶,所產(chǎn)生的油費(fèi)(按實(shí)際公里數(shù)補(bǔ)貼,1.1元/公里)、過路費(fèi)和高速費(fèi)(實(shí)際發(fā)生金額補(bǔ)貼)。(此補(bǔ)貼未要求銷售人員提供加油、過路費(fèi)、停車費(fèi)發(fā)票,并按實(shí)際發(fā)放的補(bǔ)貼金額給員工做了個(gè)人所得稅申報(bào))請(qǐng)問這些費(fèi)用是計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目合適?不要求員工提供相關(guān)發(fā)票并給員工申報(bào)個(gè)人所得稅這個(gè)做法是對(duì)的嗎?
老師,請(qǐng)問家電銷售的企業(yè),銷售家電,收到家電補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼要交增值稅嗎?我做了一道CPA的題目,看到燃油電廠從政府取得的財(cái)政專戶發(fā)電補(bǔ)貼,不征增值稅
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
那老師假設(shè)收到了應(yīng)交政府補(bǔ)貼的收入5萬,報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)啊,5萬是含稅算還是不含稅算
記到營業(yè)外收入里全額計(jì)入不交增值稅。
稅務(wù)局給了我一個(gè),如果是因?yàn)閼?yīng)稅銷項(xiàng)稅產(chǎn)生的財(cái)政補(bǔ)貼也是要交增值稅
因?yàn)殇N項(xiàng)稅具體是啥,說來分析一下。