需要交增值稅,人家是政府補助,專款專用的。你這個是銷售產(chǎn)品,這是補貼給用戶的,不是補貼給你們的。
上述資料,判斷甲公司對上述交易或事項的會計處理是否正確,說明理由;如果會計處理不正確,編制更正甲公司20×8年度財務(wù)報表的會計分錄。 資料一:因國家對A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件。根據(jù)國家相關(guān)政策,從20×8年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品。當(dāng)?shù)卣块T將給予補助10萬元。20×8年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1 120件,收到政府給予的補助13 600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計算交納企業(yè)所得稅。 甲公司將上述政府給予的補助計入20×8年度應(yīng)納稅所得額。計算并交納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司進行了以下會計處理: 借:銀行存款 ? 13 600 ?? ?貸:遞延收益 ???? 13 600 請問這不屬于前差錯期更正嗎,不需要換以前年度損益調(diào)整科目嗎,字?jǐn)?shù)原因發(fā)布了全部題目
老師好,請問,我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場賣,1-商場預(yù)付我公司十萬貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬,貸,預(yù)收賬款-大商貿(mào)易公司,10萬。 2-這月銷售一套家電2000元,商場給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開的專票,是專票上案折扣百分之五開的,也就是發(fā)票上有個折扣百分之五,是1900元,老師這么開對嗎?,我問經(jīng)理經(jīng)理說這提成的五個點按折扣百分之五,這樣和商場開的, 老師我確認(rèn)收入就按發(fā)票實際做對嗎,借,預(yù)收賬款1900,貸,主營業(yè)務(wù)收入,1681.42 貸,應(yīng)交稅費,增值稅,銷項稅額218.58 我這分錄如果對,那后面付的銷售單子是2000元,這個和發(fā)票差百分之五,就這樣對嗎?這個折扣用不用做分錄,?稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
老師好,我是一家注冊在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進口零售公司,產(chǎn)品銷售給境內(nèi)消費者,有幾個問題咨詢一下,針對跨境電商有關(guān)進口稅費,海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費者,我們公司是代扣代繳義務(wù)人,海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達繳款書繳稅,問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進項抵扣銷項?2若可以當(dāng)做進項抵扣的話,但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點出現(xiàn)時間差,會出現(xiàn)前期銷售的銷項沒有進項抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產(chǎn)品涉及到消費稅,代扣代繳消費者的消費稅,我們企業(yè)還需要再交消費稅嗎
老師好,我是一家注冊在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進口零售公司,產(chǎn)品銷售給境內(nèi)消費者,有幾個問題咨詢一下,針對跨境電商有關(guān)進口稅費,海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費者,我們公司是代扣代繳義務(wù)人,海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達繳款書繳稅,問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進項抵扣銷項?2若可以當(dāng)做進項抵扣的話,但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點出現(xiàn)時間差,會出現(xiàn)前期銷售的銷項沒有進項抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產(chǎn)品涉及到消費稅,代扣代繳消費者的消費稅,我們企業(yè)還需要再交消費稅嗎
老師好,我司房地產(chǎn)開發(fā)公司,二期從2018年開始有銷售到2022年1月才在電子稅務(wù)里面同事通知專管員說沒有做土地增值稅稅種核定,現(xiàn)在稅局說要把2018年至2021年土地增值稅預(yù)交部分補交?請問滯納金怎么處理?感覺專管員也有責(zé)任?備注:這家公司我是今年來的,從2018年開始好像一直沒請會計
你好,給員工購買的粽子可以記入管理費用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請問怎么操作
老師,請問中級信息采集通過后,報名的時候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個季度沒達到30萬可以,借銀行存款金額貸主營業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費增值稅
老師你好!我4月份開始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計貸方本年累計。資產(chǎn)負(fù)債表沒有年初余額,利潤表沒有本期發(fā)生額和本年累計。
老師,請教下那個業(yè)務(wù)招待費支出的納稅調(diào)整的調(diào)增金額和工資薪金支出的納稅調(diào)整金額是怎么算的?
請問現(xiàn)在電子稅務(wù)局票種核定信息在哪里查詢
老師好,環(huán)衛(wèi)公司必須給員工繳納工傷保險嗎?
你好,制造業(yè)給生餐車間廚房買的蔬菜可以記生產(chǎn)成本-職工福利費嗎
老師,公司買的養(yǎng)生壺可以計入辦公費嗎?
好的的,那收到這個補貼要怎么入賬呀
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
那我在開票的時候,開具普通發(fā)票金額是5000,實收是3000, 借:應(yīng)收賬款2000,銀行存款3000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 5000/1.01 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 收到補貼2000時,借:銀行存款2000 貸:應(yīng)收賬款2000 可以嗎?
可以的,沒有問題的
好的,謝謝謝謝
不用客氣,工作愉快