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老師,請教下那個業(yè)務招待費支出的納稅調整的調增金額和工資薪金支出的納稅調整金額是怎么算的?

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老師,請教下那個業(yè)務招待費支出的納稅調整的調增金額和工資薪金支出的納稅調整金額是怎么算的?
2025-05-24 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-24 11:38

業(yè)務招待費賬載金額是你賬上做的 稅收金額,是發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的5‰。哪個小按照哪個 然后差額的這一部分就是調增 工資薪金。賬載金額是計提的 實際金額,是支付出去的 稅收金額是允許抵扣所得稅的,這個得支付出去。而且,申報了個稅匯算清繳之前支付出去都算。

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同學你好!賬載金額? ?是會計上確認的金額 稅收的話? ? ?是按稅法規(guī)定? ? ? 確認的哦
2021-05-30
賬載金額是的,稅收金額是職工薪酬是計提沒有發(fā)出這個需要納稅調增,發(fā)出是稅收金額(具體你看去看附表,看是調啥),這個業(yè)務招待費是營業(yè)收入%2B視同銷售收入千分之五和發(fā)生額取小為稅收金額
2020-11-16
他在金額看你賬上做的招待費的發(fā)生額, 稅收金額它都是自動出來的,按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來
2022-05-18
那個填對應的15行 業(yè)務招待費支出15行,納稅調增金額加上無票支出的金額
2025-03-18
直接填填15行 業(yè)務招待費支出15行 不能扣除的金額再加上無票支出的數(shù)值
2025-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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