預(yù)收出現(xiàn)負(fù)數(shù)對的是的,是這么做的。

老師,問下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時候是負(fù)數(shù),申報資產(chǎn)負(fù)債表的時候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫成負(fù)數(shù),不在預(yù)收賬款里面顯示,可以嗎? 如果說不可以的話,那已經(jīng)申報了,增值稅,還有所得稅已經(jīng)繳款成功了,現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報,重新填寫申報報表嗎?
老師季報資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款要調(diào)嗎調(diào)應(yīng)收
老師,季報申報表的時候,資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)收賬款余額要調(diào)在應(yīng)收里面嗎
預(yù)收賬款比應(yīng)收賬款多,報資產(chǎn)負(fù)債報表時可以直接填在預(yù)收賬款里面嗎?應(yīng)收金額填零
老師,科目余額表的數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)必須一致嗎?比如科目余額表應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù),在報報表的時候放在了預(yù)收里面,但是科目余額表沒有預(yù)收這一項,這樣可以嗎?有調(diào)表不調(diào)賬的說法嗎?
工會出納去取現(xiàn)支付職工文體活動支出,會計是根據(jù)銀行流水做賬的時候是做兩次分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:職工活動支出-文體活動支出 貸:庫存現(xiàn)金。還是可以直接做一筆,借:職工活動支出-文體活動支出 貸:銀行存款
電商最近出臺了新政策,天貓京東等平臺自動傳遞收入總額到稅務(wù),繳納增值稅,我們公司合作的供應(yīng)商一部分是正規(guī)企業(yè),有增值稅發(fā)票,也有44%是向茶農(nóng)采購的,茶農(nóng)采購的可以要求茶農(nóng)去稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票嗎?茶農(nóng)會產(chǎn)生什么成本呢
虛開金額在一萬一下,可以并處5萬元一下的罰款,虛開金額是稅額還是開票的金額
老師:連瑣藥店總部與分公司怎么交增值稅
老師,我們公司買了一臺二手機(jī)動車,一共是37000元,但是對方只給我們開了2000的發(fā)票,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個賬我要怎么入啊,都是老板個人付的
老師,請教一下,城鎮(zhèn)土地使用稅的計稅依據(jù)是什么
老師,餐飲業(yè),年末收到旅行社的餐費(fèi)比我們實際掛賬金額少,怎么做會計分錄?支付旅行社的傭金這筆錢可以做成減營業(yè)收入嗎
老師,小規(guī)模企業(yè),2023年度的銷項發(fā)票,沒有結(jié)算,雙方業(yè)務(wù)取消。開具紅字發(fā)票,做: 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù)) 1、還需要做筆調(diào)整未分配利潤分錄嗎? 2、發(fā)票、賬調(diào)整完,還需要調(diào)整2023年的報表嗎?
車間生產(chǎn)領(lǐng)用配件及消耗品要求以舊換新并要求財務(wù)監(jiān)管,問財務(wù)如何監(jiān)管?
個稅只申報法人一個人的200,為啥還產(chǎn)生個稅了
預(yù)收是正數(shù)
你好,那就放到預(yù)收賬款里面就可以。
好的,如果手動調(diào)整的話這個怎么調(diào)呢
你好,預(yù)收賬款是在貸方有余額的,他就放到預(yù)收賬款里面,哪里也不去。