你好,首先銷項和進項名稱規(guī)格是一致的,以免稅務比對出來,會有風險。
老師是這樣的,我們公司是商貿(mào)公司,前期的外帳是給外面的人做的,之前一直沒做過進銷存表,他們每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按照當月勾選了多少進項,就按照那個進項來確認成本。現(xiàn)在我接手回來了,我沒任何的頭緒應該如何去接手,現(xiàn)在應該怎么處理這個進銷存的問題?
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運走了批貨,因為這個貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應的進項稅要轉(zhuǎn)出,但是因為當時報關時考慮關稅 的問題,所以報關金額比進價還低,而且當時進來的貨不是按實際的貨開的票,是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個平價單價,只要總價對得上就可以了),現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,這個進項金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
你好老師 我公司進項稅額和銷項稅額持平,但是分到項目上 A項目開發(fā)票20萬 結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)有成本5200.00 其他進項都是其他項目的進項 結(jié)轉(zhuǎn)不到這個項目上 麻煩老師這個應該怎么做賬?需要扒其他項目進項入到該項目里面嘛?
老師,我們是商貿(mào)公司,進項和銷項的名稱,規(guī)格不一樣但確實是一批貨,并且后面也不能按進項開銷項這個應該怎么做賬怎么結(jié)轉(zhuǎn)比較好?
老師,麻煩問一下,我們單位這個比較特殊,是客戶要求我們怎么開發(fā)票我們就必須按照人家的要求來開,那這樣我的進項票是不是不能盲目的開呀?要這樣的話,如果進銷不一致,是不是也不行???我們現(xiàn)在就想和供貨商商量,也按照我們的要求來開
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
現(xiàn)在問題就是因為種種原因還就是沒有辦法一致這個怎么處理?
怎么做賬能避免稅務分險,實際業(yè)務中應該是沒有進項和銷項完全一樣的吧?
你好,這個你們當時購進的是什么,肯定銷售什么,不一致,這個到時會有風險,建議你購進什么,銷售什么。
這樣我就不用問了,就是比如說客戶要A但是我們沒有A可以用B來代替客戶也同意但是要求發(fā)票開A,這樣的情況在實際業(yè)務中特別多,那怎么處理?
你好,這個現(xiàn)在稅務系統(tǒng)都能比對出來,不是以前,系統(tǒng)比對不出來,所以按規(guī)定就是購進和銷售名稱是一致的,如果不一致,這個沒辦法處理的哦。