同學(xué)你好! 你們是中間商,買(mǎi)進(jìn)來(lái) 就直接賣(mài)出去嗎? 如果是的話,客戶(hù)讓你們按照他們的要求開(kāi) 那么,你們也可以讓供應(yīng)商按照你們的要求開(kāi), 但是,無(wú)論怎么開(kāi),發(fā)票上的名稱(chēng)描述,也不能偏離 你們的經(jīng)營(yíng)范圍,或者說(shuō) 你們實(shí)際買(mǎi)賣(mài)的貨物性質(zhì),
老師,我想問(wèn)下,我們剛開(kāi)廠的話,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,比如說(shuō)我們買(mǎi)的固定資產(chǎn),設(shè)備,原材料呀,特別多,開(kāi)好多專(zhuān)票是這樣的。我們的前期的話就是銷(xiāo)售的少進(jìn)項(xiàng)多,這樣的話,我就是想要問(wèn)一下,認(rèn)證完會(huì)不會(huì)有影響,這個(gè)認(rèn)證期的話,是不是就一年,如果不認(rèn)證的話,就是放到以后認(rèn)證的話是不是會(huì)更好一點(diǎn)。我的意思就是說(shuō)目前的話就是交增值稅嗎,也沒(méi)有交稅,我怕那個(gè)國(guó)稅局會(huì)不會(huì)來(lái)抽查一下呀,這樣
請(qǐng)問(wèn)老師如果采購(gòu)商品再銷(xiāo)售,銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了,采購(gòu)發(fā)票還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,商品數(shù)量增加了,供應(yīng)商不再另收費(fèi),但我們銷(xiāo)售出去的也不能變更了?,F(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開(kāi)票時(shí)數(shù)量的問(wèn)題,他們要按實(shí)際發(fā)給我們的數(shù)量,我想讓按照原來(lái)的我們銷(xiāo)售出去的數(shù)量,這樣進(jìn)銷(xiāo)對(duì)應(yīng)。但他們不愿意?請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理?我的進(jìn)來(lái)的數(shù)量多了和合同清單也不一致
老師,整套設(shè)備包括很多部件組成,客戶(hù)要求開(kāi)票按構(gòu)成設(shè)備的部件按清單來(lái)開(kāi)具發(fā)票,那我們這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不是也要求供應(yīng)商按清單來(lái)開(kāi)具比較好呢?
老師。請(qǐng)問(wèn)我們是商貿(mào)公司,有一個(gè)產(chǎn)品1盒是6片,供貨商給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位是“盒”,現(xiàn)在客戶(hù)要求我們開(kāi)單位為“片”的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,這樣可以不,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,麻煩問(wèn)一下,我們單位這個(gè)比較特殊,是客戶(hù)要求我們?cè)趺撮_(kāi)發(fā)票我們就必須按照人家的要求來(lái)開(kāi),那這樣我的進(jìn)項(xiàng)票是不是不能盲目的開(kāi)呀?要這樣的話,如果進(jìn)銷(xiāo)不一致,是不是也不行?。课覀儸F(xiàn)在就想和供貨商商量,也按照我們的要求來(lái)開(kāi)
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?