借其他應(yīng)收款貸銀行存款。。借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)收款。
公司對(duì)公賬以 備用金的形式 轉(zhuǎn)了十萬(wàn)到法人賬上,然后法人把這錢給公司交房租了。我拿租賃發(fā)票過(guò)來(lái)做賬有問(wèn)題么?這十萬(wàn)的備用金還要還么?
老師,員工拿備用金購(gòu)買物資,實(shí)際拿發(fā)票報(bào)銷的時(shí)候,怎么操作,還是要對(duì)公轉(zhuǎn)賬給員工如果備用金只有1500元,活動(dòng)物資需要1萬(wàn)5,這時(shí)就可以賬戶提取備用金了是吧。
公司的人員拿備用金去買了10萬(wàn)元茅臺(tái)酒,拿回來(lái)13%的普票,怎么做賬
老師,我們公司用人民幣10萬(wàn)去買1.5萬(wàn)美元,然后相應(yīng)的美元支付出去了?;貋?lái)怎么做賬?
老師,我們公司1月份買了24瓶白酒,一共花了1萬(wàn)多元,請(qǐng)問(wèn)一下拿到這1萬(wàn)多元的增值稅普通發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理合適呢?
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購(gòu)買進(jìn)來(lái)的魚,放在魚塘里,客戶購(gòu)買釣魚票,我購(gòu)入進(jìn)來(lái)的魚入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測(cè)算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬(wàn)多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問(wèn)題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒(méi)有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬(wàn),免稅的收入5萬(wàn),在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
不是管理費(fèi)用~招待費(fèi)嗎?
如果是用到招待的記招待費(fèi)是對(duì)的。