這個你就按照復(fù)數(shù)申報就可以。
老師好,請問小規(guī)模納稅人本季度紅沖發(fā)票后,收入為負(fù)數(shù),像這種怎么申報呢
老師你好,請問我們是小規(guī)模納稅人,這一個季度申報的時候有一個月紅沖的多,導(dǎo)致這一個季度的營業(yè)收入變?yōu)樨?fù)數(shù),這樣的話我怎么申報呢?
老師,我申報增值稅,專票金額和普票金額都對,但是,普票在第三季度有紅沖,紅沖后變?yōu)樨?fù)數(shù),負(fù)數(shù)點申報,申報不了,說不能有負(fù)數(shù),這個怎么處理,老師,小規(guī)模納稅人
老師您好,請問小規(guī)模納稅人按照季度申報增值稅,第四季度開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,而且負(fù)數(shù)大于正數(shù)發(fā)票,也就是說最后的收入還是負(fù)數(shù),如何申報增值稅呢
小規(guī)模納稅人,本季度申報收入數(shù)為負(fù)數(shù),要退稅,紅沖專用發(fā)票導(dǎo)致的退稅,利潤表的本期收入數(shù)怎么填寫,可以直接寫負(fù)數(shù)嗎?
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
系統(tǒng)報不過呢
那你就得去稅務(wù)局大廳申報