同學你好 這個不能是負數(shù)的
請問老師,資產(chǎn)負債表年報,貨幣資金是負數(shù),正常嗎?
老師,我這個資產(chǎn)負債表里貨幣資金為負數(shù)正常嗎?怎么排查呀
老師,請教一下,就是我現(xiàn)金流量表的余額為負數(shù),我的資產(chǎn)負債表里的貨幣資金是正數(shù),這是啥原因呢?
老師好!老師,資產(chǎn)負債表中,貨幣資金和庫存商品是負數(shù),正常嗎?
老師,資產(chǎn)負債表的貨幣資金出現(xiàn)負數(shù),正常嗎?合理嗎?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
怎么排查呀,沒找出原因,憑證一筆筆對的沒發(fā)現(xiàn)問題啊
這個核對明細沒有問題就是取數(shù)有問題
老師問下,每月計提工資分錄是:借管理費用 貸應付職工薪酬 但是我們公司1-4月都計提了,5月份才全部發(fā)放的,需要怎么做分錄處理啊 , 每月底直接結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
同學你好 對的 直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
老師,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
對的 然后 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
老師,再問下利潤表里本期金額為負數(shù) ,正常嗎
老師,幫忙看下,是做的不對嗎?感謝感謝
是虧損的那就是負數(shù)