你好 借 銀行,貸銀行錯(cuò)的?
老師,銀行日記賬有電子版本的嗎?我們財(cái)務(wù)軟件是SAP,怎么在SAP上記錄銀行存款日記賬? 銀行存款日記賬 記錄依據(jù)是什么?通過登錄網(wǎng)銀查看網(wǎng)銀流水來記賬嗎?
老師,請教一下實(shí)務(wù),實(shí)際費(fèi)用是900,填寫記賬憑證時(shí)記錄的銀行存款減少900,并且已經(jīng)登記了銀行存款日記賬本,這是發(fā)現(xiàn)了900元里只有700是銀行轉(zhuǎn)賬,另外200是現(xiàn)金支付的,這個(gè)要怎么處理?
老師,出納在登記銀行日記賬時(shí),本來是郵儲(chǔ)銀行,登記到了建設(shè)銀行。今天才發(fā)現(xiàn)是2020年登記錯(cuò)誤。怎么處理?用的是財(cái)務(wù)軟件
2019年7月6日,出納張明在登記現(xiàn)金日記賬時(shí)發(fā)現(xiàn)有3處登記錯(cuò)誤:(1)科目錯(cuò)誤:7月6日發(fā)生的辦公費(fèi)報(bào)銷,因一時(shí)疏忽,將應(yīng)計(jì)入借方的“管理費(fèi)用”,錯(cuò)登為“財(cái)務(wù)費(fèi)用”。(2)金額錯(cuò)誤,實(shí)際發(fā)生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實(shí)際金額為“10000”元,錯(cuò)登為“1000”元。(3)金額錯(cuò)誤,實(shí)際發(fā)生額小于登記額:7月6日差旅費(fèi)借款時(shí),將實(shí)際借款金額“2000”元,錯(cuò)登為““20000”元。如果你是出納張明,結(jié)賬前應(yīng)該怎么辦?(共15分)
11.2019年7月6日,出納張明在登記現(xiàn)金日記賬時(shí)發(fā)現(xiàn)有3處登記錯(cuò)誤:(1)科目錯(cuò)誤:7月6日發(fā)生的辦公費(fèi)報(bào)銷,因一時(shí)疏忽,將應(yīng)計(jì)入借方的“管理費(fèi)用”,錯(cuò)登為“財(cái)務(wù)費(fèi)用”。(2)金額錯(cuò)誤,實(shí)際發(fā)生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實(shí)際金額為“20000”元,錯(cuò)登為“2000”元。(3)金額錯(cuò)誤,實(shí)際發(fā)生額小于登記額:7月6日差旅費(fèi)借款時(shí),將實(shí)際借款金額“1000”元,錯(cuò)登為“10000”元。如果你是出納張明,結(jié)賬前應(yīng)該怎么辦?
老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個(gè)怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
只是登記銀行流水是錯(cuò)誤。做賬沒有錯(cuò)誤
更正為正確的就可以。
出納應(yīng)該怎么在銀行日記賬上更正喃?
是的,登記到正確的日記帳上。
錯(cuò)誤的那個(gè)銀行日記賬怎么處理喃?
你直接在軟件里更正為正確的就行了。
就是不知道怎么更正
。就是把錯(cuò)的銀行改成對的銀行就行了,去改憑證。
做賬沒有錯(cuò)誤,只是出納登記銀行日記賬有誤。
就是出納去改銀行日記賬就行。
直接在軟件上改寫誤記就行了嗎?
是可以這樣處理的,是可以這樣處理的。
好的。謝謝
不客氣,祝您工作愉快。