?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí),也要一起結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額科目數(shù)據(jù)是可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
一般納稅人,增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,和銷(xiāo)項(xiàng)稅額還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?就掛在賬上
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額科目大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額科目,不交稅,還要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
一般納稅人,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額科目金額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額科目金額,所以沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額科目和進(jìn)項(xiàng)稅額科目的余額;這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了,那么我結(jié)轉(zhuǎn)這2個(gè)科目只結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月的金額還是要結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)的余額呢?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
我的意思是說(shuō),有沒(méi)有企業(yè)是不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的
同學(xué)你好 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)可以不轉(zhuǎn)